你好,這個直接進(jìn)入營業(yè)外支出。
老師 請問小微企業(yè) 每個月開的普票增值稅是月底結(jié)轉(zhuǎn)還是到季末結(jié)轉(zhuǎn)呢是直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是通過應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
老師 公司交的稅收滯納金需要計提嗎 還是直接營業(yè)外支出 銀行存款 啊
你好,老師,個體戶季末不需繳費(fèi)增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,還是需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款再去轉(zhuǎn)??
老師,增值稅逾期繳納的滯納金應(yīng)該計入到營業(yè)外支出還是應(yīng)交增值稅里面呢
@郭老師,增值稅即增即退產(chǎn)生的滯納金,是直接計入營業(yè)外支出,還是通過應(yīng)交稅費(fèi)再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出???
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎