學(xué)員朋友您好,要做廢重開或者紅沖后重新開具一次性打印
請問我們公司開具的這個專用發(fā)票,打印的時候只有記賬聯(lián)的大小寫金額沒有打印上,給客戶的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是打印上的,是好的,這樣還需要作廢點重新開嗎?
老師,發(fā)票銷貨清單打印頁面是有備注的,一式兩聯(lián),那我用兩聯(lián)打印紙打印就好了嗎?然后蓋上發(fā)票專用章,白聯(lián)自己用,紅聯(lián)和發(fā)票的抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)一起寄給客戶?
老師,?我開發(fā)票的時候,第一聯(lián)也就是記賬聯(lián)由于色帶問題打印的不清晰,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)特別清晰,還用重新開票嗎?
銷售專票開具,我們的第一聯(lián)記賬聯(lián)打印的很淺,看不太清,但是給對方的二三聯(lián)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都很清楚,這種情況需要作廢重開嗎?
我們公司沒有開電子發(fā)票得功能,供應(yīng)商給我公司開電子專票,我們能收嗎?收了打印出來,個紙質(zhì)專票一起,打印出來的抵扣聯(lián)就和紙質(zhì)專票的抵扣聯(lián)一樣一起單獨裝訂是嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。