您好, 這個(gè)不需要作廢的
我們開出去的專用發(fā)票,銷售方記帳憑證*記帳聯(lián),這張我們做帳放到憑證里面用的這聯(lián),我們自己的章蓋的不是很清楚,給別人的幾聯(lián)章蓋的都沒問題,請問我們自己這聯(lián)章蓋的不清楚可以入帳嗎,還是需要作廢重新開票重新蓋章?
請問我們公司開具的這個(gè)專用發(fā)票,打印的時(shí)候只有記賬聯(lián)的大小寫金額沒有打印上,給客戶的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是打印上的,是好的,這樣還需要作廢點(diǎn)重新開嗎?
銷售專票開具,我們的第一聯(lián)記賬聯(lián)打印的很淺,看不太清,但是給對方的二三聯(lián)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都很清楚,這種情況需要作廢重開嗎?
我的發(fā)票記賬聯(lián)蓋上了發(fā)票專用章,一個(gè)沒蓋清還蓋了兩個(gè),我查網(wǎng)上說記賬聯(lián)是不需要蓋章的,本身我自己留存蓋不蓋或者蓋幾個(gè)是沒事的,但現(xiàn)在對方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失了,需要我復(fù)印記賬聯(lián)蓋公章,我一看記賬聯(lián)有兩個(gè)章,怕對方要求我重新開具
我是銷售方,12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當(dāng)沒發(fā)生過需要紅沖的事情,正常做賬對嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具一個(gè)正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名
那我需要這邊記賬聯(lián)看不清入賬時(shí)怎么操作,打印在a4紙上,然后附在這張不清晰的后面。還是在這張發(fā)票上原件直接重打,這樣密碼區(qū)和二維碼都會(huì)糊,是不是不可行
你用A4紙打印出來,然后附在一起,就沒啥問題。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。