同學(xué)您好,沒有限制性 規(guī)定的
增值稅一般納稅人購進(jìn)貨物或服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,必須在取得當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。( )
當(dāng)月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票必須當(dāng)月抵扣嗎,月末抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票怎么取消
一般納稅人當(dāng)月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票必須在當(dāng)月抵扣嗎,如果當(dāng)月沒有開銷項(xiàng)發(fā)票的話進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就沒用了啊
當(dāng)月做的進(jìn)項(xiàng)稅必須當(dāng)月抵扣嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票抵扣,必須是專票嗎?必須是進(jìn)項(xiàng)專票抵銷賬專票嗎?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
那可以做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?
同學(xué)您好,不是,做待認(rèn)證,你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
你好沒有認(rèn)證做待認(rèn)證,認(rèn)證輔導(dǎo)期納稅人,做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額