 
                            你好,一般按合同的總金額進(jìn)行繳納印花稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
印花稅構(gòu)銷合同記稅依據(jù)是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅要計(jì)提嗎?印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
印花稅的記稅依據(jù)是什么
請(qǐng)問(wèn),印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么?
 
                我們公司請(qǐng)了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開(kāi)票3000元,給我們,開(kāi)的是吊裝服務(wù)有限公司的發(fā)票,做外賬的時(shí)候這個(gè)發(fā)票能直接用嗎
老師好,公司給每個(gè)員工發(fā)的福利,是記到應(yīng)付福利費(fèi)中還是應(yīng)付工資中啊
老師,以前的供銷社出資辦的公司投資人是供銷社,需要做受益人備案嗎
稅負(fù)率怎么算,開(kāi)票怎么加稅點(diǎn)怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)以前有企業(yè)所得稅留底稅額,忘記記錄了,是老板自己掏腰包交的,現(xiàn)在系統(tǒng)彈出來(lái)有留底稅額6628元,賬套沒(méi)有企業(yè)所得稅的余額,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)計(jì)提多交的企業(yè)所得稅6628元這筆分錄怎么寫?謝謝!
做小規(guī)模納稅人公司新手會(huì)計(jì)需要注意什么
同一個(gè)員工的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以合并嗎?
這里合理?yè)p耗不是10kg嗎?算單位成本的實(shí)際數(shù)量為什么不扣除這10kg?
客戶之前下單了5斤寬粉,后來(lái)送過(guò)去了,說(shuō)下錯(cuò)了,這個(gè)我們又退不了,只好送客戶了,這個(gè)怎么做賬,小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問(wèn)公司注銷庫(kù)存怎么處理?公司的股東也是一家有限公司


你好,如果有合同的話按合同金額的合同分開(kāi)注明了含稅與不含稅的,可以按不含稅,否則就是含稅 ,沒(méi)有合同就按收入
請(qǐng)問(wèn),老師如何平衡稅負(fù)率
同學(xué)您好,印花稅還是其他問(wèn)題
是,增值稅問(wèn)題
你好,這個(gè)需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
一般只要進(jìn)項(xiàng)足夠可以適當(dāng)?shù)难舆t認(rèn)證時(shí)間,平衡稅負(fù)
請(qǐng)問(wèn),如何計(jì)提費(fèi)用,做到不交稅
同學(xué)您好,增值稅一般與費(fèi)用計(jì)提沒(méi)關(guān)系
我是問(wèn)計(jì)提工資這一塊
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
不好意思,我是問(wèn)怎么提費(fèi)用,使企業(yè)所得稅不交稅
多計(jì)提工資,獎(jiǎng)金,少交所得稅
但是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是多少才不會(huì)有預(yù)警
您好20%。不 超過(guò)總成本
總成本是這個(gè)月的營(yíng)業(yè)成本嗎?這個(gè)20%是包括所有的費(fèi)用嗎(銷 管 財(cái) 稅金及附加)還是只是工資這一塊
這工資和獎(jiǎng)金不超過(guò)總成本的20%
總成本是營(yíng)業(yè)成本加所有的費(fèi)用嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
算增值稅是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票不受月份限制嗎,比如3月份的可以用2月份開(kāi)的發(fā)票,和收到的發(fā)票嗎
進(jìn)項(xiàng)稅不受限制,銷項(xiàng)稅是受限制的,是當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票