借銀行存款 貸其他收入
老師,你好,我請(qǐng)教一下,我們這里是民辦幼兒園,2018年9月1就開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,但那時(shí)還是無(wú)證經(jīng)營(yíng)。到2020年8月才拿到民辦非企業(yè)證書(shū),9月份做了稅務(wù)登記。然后這期間,全部的賬我都是做了類似流水賬這樣,所有的收支也幾乎沒(méi)有發(fā)票。 聽(tīng)說(shuō)做了稅務(wù)登記,就要做外賬,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經(jīng)費(fèi)或項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)墊付了公益性崗位人員的社保,(因?yàn)楝F(xiàn)在是一體化系統(tǒng),是財(cái)政直接支付的,沒(méi)有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補(bǔ)貼轉(zhuǎn)入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經(jīng)費(fèi)或項(xiàng)目支出。問(wèn):墊付,收到墊付款和支出經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?謝謝!
幼兒園民非企業(yè),銀行收到社保局的一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整費(fèi)和留工補(bǔ)貼,怎么做帳
幼兒園民非企業(yè),現(xiàn)在收到社保局一次性留工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎樣做分錄,謝謝
我單位是幼兒園,執(zhí)行民非會(huì)計(jì)制度2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)有15%的比例降到14%,幼兒園以收到退費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)退款是屬于幼兒園的嗎?收到退款的分錄怎么做呢?謝謝
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。