就是那樣做的分錄哈
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
老師好,收入當(dāng)月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
開普票出去了沒收到款 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 正確寫分錄是不是這樣
收到款,后期要開票 收款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面開發(fā)票了 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 整套分錄是不是這樣寫 還是說還要做一次確認(rèn)收入
收到客戶的預(yù)付款,賬務(wù)處理借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票確認(rèn)收入的時候,是直接做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),還是借應(yīng)收賬款,然后再預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
????? 后期還要不要再做一遍確認(rèn)收入
這種情況 摘要怎么寫
摘要:預(yù)收款? 借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款 后面開發(fā)票了 摘要:開票結(jié)算? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
好的 如果發(fā)票開了 款也收到了,是不是 借銀行存款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 只要做一筆分錄就可以了
是的,就是那樣做的分錄
如果收到款,不確定要不要開票 那要怎么處理呢
摘要:預(yù)收款? 借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款