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老師我們是小規(guī)模,3月份開了專票,4月份需要紅沖,那一季度報增值稅的時候需要先繳稅嗎?如果需要后面又怎么給我們退回來

2023-04-04 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 11:21

然后你自己在第二季度申報的時候,第一列和第二列填寫你的不含稅銷售額,應(yīng)補稅款是一個負數(shù),到時候再給你退回,你自己申請退回。

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快賬用戶1651 追問 2023-04-04 11:28

就是我一季度按所有額度正常繳稅,二季度申報時已經(jīng)來了紅字電子專票的部分系統(tǒng)會自動顯示為負數(shù)稅額對吧?那如果我二季度還開了其他專票,是不是負數(shù)稅額會自動加上本期應(yīng)交的稅額?就不用再另外申請退稅了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:30

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1651 追問 2023-04-04 11:31

好的老師,如果專票份數(shù)不夠了,是不是要申報完一季度的稅費清卡后才能申請新的發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:32

對的,是的,是這么做的。

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然后你自己在第二季度申報的時候,第一列和第二列填寫你的不含稅銷售額,應(yīng)補稅款是一個負數(shù),到時候再給你退回,你自己申請退回。
2023-04-04
您好,這個6月份已經(jīng)都開了是把
2023-07-15
對的,是的,是這么做的。
2023-05-05
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間依據(jù) 銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;先開發(fā)票為開票當天。按銷售結(jié)算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當天;托收承付是發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)當天等。 進口貨物為報關(guān)進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)符合上述納稅義務(wù)發(fā)生時間規(guī)定,即使未開發(fā)票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務(wù)申報時申報。 小規(guī)模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發(fā)票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業(yè)填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相應(yīng)欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發(fā)票收入時,要在 “未開具發(fā)票” 相關(guān)列次填負數(shù)沖減,避免重復(fù)申報。
2025-03-27
是的,4月份申報3月份的增值稅的時候,稅款還是要正常繳
2022-04-14
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