對的,是的,小規(guī)模的可以的。
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設稅需要申報,這個建設稅開了廣告服務的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
你好老師,廣告設計不屬于廣告服務,如果開票也要征收文化事業(yè)建設費嗎?我的公司做了幾個設計的項目,開了廣告設計的發(fā)票,在報稅時自動提取了廣告設計的這個金額,記在文化事業(yè)建設費里面了。是要交稅的嗎?
文化事業(yè)建設費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關,不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設計服務*廣告宣傳制作 廣告服務*廣告發(fā)布制作 文化服務*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
老師,請問廣告公司開票廣告服務*宣傳費這樣類目征收文建費嗎?2.如果征收是什么政策,是季度不超6萬免征嗎,稅率是多少
請問廣告公司,小規(guī)模納稅人,季度開票收入10萬元,可以免交文化建設事業(yè)費嗎,是不是沒達到增值稅起征點的可以免交文化事業(yè)建設費?如果不免交,應該如何申報,要交多少錢的稅?
老師您好,個體戶房屋租賃報經營所得還是財產租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?