同學(xué)您好,對(duì)方出庫單和明細(xì), 要放到憑證里與自制入庫單一起
老師好,我們是銷售方入賬是需要對(duì)方的入庫單嗎?還是只用自己的出庫單,如果我們的購買方同樣道理嗎
老師,我們公司采購材料收到的供應(yīng)商給的送貨單,我每個(gè)月只用來核對(duì)賬單,單獨(dú)裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進(jìn)的材料入庫都有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
我想問下,我們公司是制造業(yè),我們車間自己加工的半成品,拿出去再給別的單位加工,再拿到車間里放進(jìn)倉庫,對(duì)方的開的加工費(fèi),我可以進(jìn)入原材料嗎?主要方便看的出入庫數(shù)量,這個(gè)可以嗎
老師,第一,我們出材料給對(duì)方加工 第二,對(duì)方加工的時(shí)候,對(duì)方自己又出了一部分材料和加工費(fèi) 第三,加工完成入庫 第二步,后面的原始單據(jù)放什么?
老師好,我想問一下我們購買原料,對(duì)方給我們的出庫單和明細(xì),我們要放到憑證里嗎,還是只放自己的入庫單呢
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對(duì)方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請
第一個(gè)問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個(gè)人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個(gè)問題:對(duì)方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄? 第三個(gè)問題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個(gè)科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
老師這個(gè)是必須要放的是嗎
我問了有的會(huì)計(jì)說只放自己的入庫,但是我覺得不妥
同學(xué)您好,這是要配的,相互佐證 ,您理解的完全正確
明白了,感謝老師的回答
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))