同學您好,對方出庫單和明細, 要放到憑證里與自制入庫單一起

老師好,我們是銷售方入賬是需要對方的入庫單嗎?還是只用自己的出庫單,如果我們的購買方同樣道理嗎
老師,我們公司采購材料收到的供應商給的送貨單,我每個月只用來核對賬單,單獨裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進的材料入庫都有對應的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
我想問下,我們公司是制造業(yè),我們車間自己加工的半成品,拿出去再給別的單位加工,再拿到車間里放進倉庫,對方的開的加工費,我可以進入原材料嗎?主要方便看的出入庫數(shù)量,這個可以嗎
老師,第一,我們出材料給對方加工 第二,對方加工的時候,對方自己又出了一部分材料和加工費 第三,加工完成入庫 第二步,后面的原始單據(jù)放什么?
老師好,我想問一下我們購買原料,對方給我們的出庫單和明細,我們要放到憑證里嗎,還是只放自己的入庫單呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師這個是必須要放的是嗎
我問了有的會計說只放自己的入庫,但是我覺得不妥
同學您好,這是要配的,相互佐證 ,您理解的完全正確
明白了,感謝老師的回答
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