對的,是的,需要這么做的。
老師,現(xiàn)在報22年的財務(wù)報表,年報是根據(jù)22年第四季度的財務(wù)報表來申報吧?資產(chǎn)負債表和4季度一致,利潤表的本年累計金額和4季度利潤表一致,上年金額看21年的年報金額,是這樣嗎?我剛接手這個企業(yè),第一次報年報,,請老師指點
當22年第四季度資產(chǎn)負債表期末數(shù)與22年匯算清繳資產(chǎn)負債表期末數(shù)不一致時。23年第1季度的資產(chǎn)負債表期初數(shù)是根據(jù)22年第4季度的期末數(shù)還是22年匯算清繳時的資產(chǎn)負債表的期末數(shù)?
老師,匯算清繳前提交的 年度財務(wù)報表 需要和22年第四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表一致嗎
123季度的資產(chǎn)負債表不一致,但是第四季度和年報的資產(chǎn)負債表一致,利潤表1—4季度和年報都一致,問題大嗎
23年第四季度的財務(wù)報表和匯算清繳的財務(wù)報表不一致,用更改23年第四季度的財務(wù)報表嗎
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會計離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達到小微企業(yè)標準,這還能按照小微企業(yè)標準繳納稅費嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號全部都不進收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務(wù)風險嘛。 如何避風險呢
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費是幾個點?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費,水電費這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
可以不一致嗎,
可以的,這種有風險,稅務(wù)局會問起來的,而且會要求你們調(diào)整。
不可以的,剛才打錯了。
那在22年12月補交21年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該直接入所得稅科目還是以前年度損益調(diào)整 (企業(yè)會計準則)
你好,以前年度損益調(diào)整的。
那我在22年補交企業(yè)所得稅時 做的憑證 借:所得稅13 營業(yè)外支出-滯納金5 貸:18 在23年我怎么做調(diào)整分錄呢
你好,建議不要修改了。
這個也不影響你交稅,沒有關(guān)系。
那22年12月份交的所得稅 我們沒有做計提,1月份交的時候 直接記入了 借 所得稅10 貸 銀行存款10 需要做調(diào)整嗎
好,跨年了,建議不要調(diào)整了,如果是當年的話,你可以調(diào)整。
不影響你交稅,只不過是影響你當年的凈利潤。
那這樣提交的利潤表上的所得稅 和稅務(wù)局的所得稅金額對不上 稅務(wù)局會問嗎
這個沒有關(guān)系的,影響不大。
那季度申報所得稅時,是先把利潤表上傳電子稅務(wù)局,得出應(yīng)交所得稅后,再去修改利潤表,把所得稅寫上去嗎
好,我們不是的,我們是自己計算計提,然后結(jié)賬。