同學(xué),你好 你是其他應(yīng)收賬款有借方余額嗎?
調(diào)賬能借貸方一樣嗎?借:其他應(yīng)收款**567 貸:其他應(yīng)收款**-567
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
其他應(yīng)收款在貸方,怎么調(diào)平
其他應(yīng)收款借方余額和其他應(yīng)付的借方余額有沒(méi)有辦法調(diào)平
其他應(yīng)收賬款借方怎么能調(diào)平
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無(wú)形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒(méi)有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開(kāi)不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,錢(qián)也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷(xiāo)的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問(wèn)題了?
我有個(gè)建筑公司,沒(méi)業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買(mǎi),如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢(qián)由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專(zhuān)用賬戶?
老師 請(qǐng)問(wèn)自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
是的,有2萬(wàn)多的余額
同學(xué),你好 用現(xiàn)金平 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
那庫(kù)存現(xiàn)金增加啦、實(shí)際沒(méi)有啊
那賬面現(xiàn)金就虛增了2萬(wàn)多,
同學(xué),你好 你要平賬,就只能這樣,要么就一直掛著