您好,這個(gè)是沒必要處理的

請問老師,2022年12月已經(jīng)付款,但是發(fā)票到2023年1月才開,2022年度匯算清繳的時(shí)候,2023年1月開的發(fā)票能做2022年的稅前扣除嗎
2023年收到2022年8月至2023年8月的房租費(fèi)發(fā)票,2022年匯算清繳所得稅已申報(bào),請問屬于2022年的房租費(fèi)用,在2023年匯算時(shí)需要處理嗎?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
2022年無法取得發(fā)票的房租,2023年企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅調(diào)增后還要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
員工2022年借支1.8萬,票未找到一直沒報(bào)銷,員工于2023年6月找到了這張發(fā)票,發(fā)票開具日期是2022年,請問這筆費(fèi)用應(yīng)計(jì)入2022年還是2023年?2022年匯算清繳已完成,實(shí)務(wù)該如何處理?
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?


那這個(gè)費(fèi)用也沒進(jìn)2022年,也沒進(jìn)2023年,光在未分配利潤提現(xiàn),那企業(yè)不是多交所得稅了嗎?
您好,直接入2023賬里就行了
這不行啊,賬務(wù)還是要做對的,正常情況下,如果有這種情況,就是計(jì)入未分配利潤,2023年企業(yè)所得稅匯算不處理是吧?
對,沒錯(cuò)就是這么操作