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老師,你好,我想問問下哈:就是我每個月都有貸款利息,然后每個月扣款時,我都是借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,但是發(fā)票總是往后拿,比如2022年12月付款的發(fā)票,銀行在2023年2月開發(fā)票,備注欄是有備注202212,請問這些發(fā)票是附上12月憑證還是放在2月扣利息憑證上呢

2023-04-03 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 17:25

你好,可以直接把發(fā)票放到12月份。

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:27

我同事說要把發(fā)票附上2023年2月憑證,我都不知怎么理解

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:31

好,那就紅沖之前的,然后再做發(fā)票。

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:47

嗯嗯,這樣做對損益沒有影響,所以沒有關(guān)系,是吧

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:48

因?yàn)槲抑熬鸵呀?jīng)入了費(fèi)用

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:51

那怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:52

你好,這個不影響的,暫估和發(fā)票的一致的,不影響沒有關(guān)系。

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:53

借:財務(wù)費(fèi)用(負(fù)) 貸:銀行存款(負(fù)) 借:財務(wù)費(fèi)用(正) 貸:銀行存款(正)

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:53

這么操作嗎?

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:54

請問是按我上面分錄錄賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:55

借應(yīng)付利息,貸財務(wù)費(fèi)用,借財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息,這個不涉及到銀行存款。

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:56

我當(dāng)時銀行扣款就直接入賬:借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:56

不涉及應(yīng)付利息

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:57

所以我要不要調(diào)分錄還是直接把發(fā)票放在原來憑證那

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:57

因?yàn)檫@個錢沒有退回來,你做銀行放款不對呀。你上面的銀行存款有銀行回單嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:58

沒有的話,不就是通過一個往來科目代替一下。

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:58

12月入賬肯定有銀行回單,就是按銀行流水入賬

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:59

那你不是要做到二月份

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 17:59

現(xiàn)在2月份做沒有回單,就是有2月開發(fā)票而已,實(shí)際費(fèi)用是對應(yīng)2022年12月

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 18:00

那現(xiàn)在是不用做沖紅分錄,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:00

可以 可以不用紅沖的

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 18:01

我就是12月付款,就直接入:費(fèi)用,貸:銀行存款,但是貸款利息發(fā)票是今年2月才開的,所以我是沖賬,還是直接把發(fā)票放在2022年12月憑證做附件,我就是不知道哪個比較好,

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:01

都可以的,你自己決定就行。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:02

如果你做上面的紅沖,銀行存款不合理,沒有銀行回單,他又沒有退錢,也沒有付錢

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 18:03

我同事直接把發(fā)票放在2023年2月賬,賬不做任何處理,就直接備注下發(fā)票而已,這樣好嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:09

你好,那他放到哪個記賬憑證里面 這樣的話,他在查賬的時候不好查

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快賬用戶6763 追問 2023-04-03 18:10

就放在2023年2月賬

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:11

你好,以后查賬不方便。

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你好,可以直接把發(fā)票放到12月份。
2023-04-03
前面的賬務(wù)處理是完全沒有問題的,銀行的利息一般都是統(tǒng)一在一年的時候開發(fā)票,你這個收到發(fā)票直接作為原來財務(wù)費(fèi)用的附件處理就可以了。
2023-01-12
你好,可以的。有發(fā)票可以稅前扣除
2024-11-26
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸財務(wù)費(fèi)用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加稅合計做賬就可以的。在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2023-03-08
同學(xué)你好 這樣沒問題 沒事
2021-01-21
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