你好,可以直接把發(fā)票放到12月份。
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費(fèi)用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費(fèi)19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費(fèi)用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
請教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝!以前我提問過,但是沒有看明白分錄,希望老師講解一下,謝謝
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi) -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務(wù)費(fèi)用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)-利息
有個問題想請教下,跟非金融機(jī)構(gòu)借款,合同簽訂期是2021.6.23-2024.6.22到期,合同約定2021.6.23-2022.6.22的利息,2022年5月30日支付,2022.6.23-2023.6.22的利息約定2023年5月30日支付。但是2021.6.23-2022.6.22的利息實(shí)際支付日期是2022年9月28日(對方還沒有開發(fā)票過來,支付的時候往來掛賬是:借:其他應(yīng)付款-單位往來 貸:銀行存款)現(xiàn)在2022年12月我要計提2022年的利息,是不是2022.1-6.22的利息,我要掛在應(yīng)付利息科目,2022.6.23-2022.12.31的利息要放到長期應(yīng)付款-應(yīng)付利息科目)。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我同事說要把發(fā)票附上2023年2月憑證,我都不知怎么理解
好,那就紅沖之前的,然后再做發(fā)票。
嗯嗯,這樣做對損益沒有影響,所以沒有關(guān)系,是吧
因?yàn)槲抑熬鸵呀?jīng)入了費(fèi)用
那怎么入賬?
你好,這個不影響的,暫估和發(fā)票的一致的,不影響沒有關(guān)系。
借:財務(wù)費(fèi)用(負(fù)) 貸:銀行存款(負(fù)) 借:財務(wù)費(fèi)用(正) 貸:銀行存款(正)
這么操作嗎?
請問是按我上面分錄錄賬嗎?
借應(yīng)付利息,貸財務(wù)費(fèi)用,借財務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息,這個不涉及到銀行存款。
我當(dāng)時銀行扣款就直接入賬:借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
不涉及應(yīng)付利息
所以我要不要調(diào)分錄還是直接把發(fā)票放在原來憑證那
因?yàn)檫@個錢沒有退回來,你做銀行放款不對呀。你上面的銀行存款有銀行回單嗎?
沒有的話,不就是通過一個往來科目代替一下。
12月入賬肯定有銀行回單,就是按銀行流水入賬
那你不是要做到二月份
現(xiàn)在2月份做沒有回單,就是有2月開發(fā)票而已,實(shí)際費(fèi)用是對應(yīng)2022年12月
那現(xiàn)在是不用做沖紅分錄,是嗎
可以 可以不用紅沖的
我就是12月付款,就直接入:費(fèi)用,貸:銀行存款,但是貸款利息發(fā)票是今年2月才開的,所以我是沖賬,還是直接把發(fā)票放在2022年12月憑證做附件,我就是不知道哪個比較好,
都可以的,你自己決定就行。
如果你做上面的紅沖,銀行存款不合理,沒有銀行回單,他又沒有退錢,也沒有付錢
我同事直接把發(fā)票放在2023年2月賬,賬不做任何處理,就直接備注下發(fā)票而已,這樣好嗎?
你好,那他放到哪個記賬憑證里面 這樣的話,他在查賬的時候不好查
就放在2023年2月賬
你好,以后查賬不方便。