您好,您是先開發(fā)票還是結(jié)合進(jìn)度開票?
老師,您好,我想請問一個問題:我公司是總承包方,本月開票工程款300萬給甲方,甲方回款200萬到基本戶,100萬在安措費(fèi)的專戶,第一個問題:這個分錄怎么做?第二個問題:我收到100萬的安措費(fèi)怎么做分錄?我用100萬中的其中20萬支付安全文明費(fèi)怎么做分錄?謝謝老師回復(fù)
老師,您好!我們公司是做建筑專業(yè)分包的,勞務(wù)又分包給一家勞務(wù)公司在做,這次工程款是由開發(fā)商直接從農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的,支付在我們公司提供的幾個包工頭的賬戶上,總包方給我們一份委托付款證明,請問老師,我們公司該怎么處理這筆賬務(wù)呢,謝謝!
老師,我想問下,我是一家建筑勞務(wù)公司,4-6月份發(fā)生工人勞務(wù)成本30萬,但是因?yàn)榭偣緵]有下來工程款,這些工資尚未支付,沒有開票給總公司,也沒確認(rèn)收入,這個工資該怎么做分錄呢?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個月期間一直沒有開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有收入,11月份開了200萬專票,12月份開了200萬專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請問每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費(fèi)用
老師您好!剛接手一家勞務(wù)公司,三月份開了190萬勞務(wù)費(fèi),這項(xiàng)工程結(jié)束就會擱淺,這家勞務(wù)公司也是老板從別人家借過來的,請問跟工人是簽訂勞務(wù)合同還是勞動合同做工資表,哪種用工形式節(jié)稅點(diǎn),有什么稅務(wù)風(fēng)險?謝謝老師!
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時候有利潤有稅款
老師是先開票了
您好,那您按收入準(zhǔn)則要求確認(rèn)收入,不能按開票
請問老師具體怎么操作,會計(jì)分錄怎么寫,麻煩老師
您好,您滿足收入確認(rèn)條件金額是多少?
老師您好105萬左右
您好,借應(yīng)收賬款105,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,多開部分,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
申報(bào)的時候怎么填寫呢老
您好,是哪個申報(bào)呢
增值稅申報(bào),多開出來的收入填在哪里?
您好,增值稅需要按開票收入申報(bào)