你好,那就是開具體銷售這個(gè)固定資產(chǎn)名稱的發(fā)票。要是動(dòng)產(chǎn)一般納稅人13%,不動(dòng)產(chǎn)9%。
老師,額我這邊有個(gè)單位現(xiàn)在已經(jīng)不生產(chǎn)了,把公司轉(zhuǎn)給另外一家公司,但是那家要開固定資產(chǎn)發(fā)票,本公司有一些固定資產(chǎn)在折舊的,我要開票的話,是開固定資產(chǎn)折舊后的凈值還是要減去殘值后開
你好!老師,我們公司幫另外一家公司購買了一臺(tái)設(shè)備,開發(fā)票是我們公司,現(xiàn)在這臺(tái)設(shè)備在另外一個(gè)家公司用,想給這臺(tái)設(shè)備入固定資產(chǎn)入到另外一家,怎么記賬呢!
老師,你好。我們老板有2家公司,現(xiàn)在是由于沒有做收入,然后前期的攤銷費(fèi)用有很多。現(xiàn)在想由這家公司銷售轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn)給另外一家公司,請(qǐng)問要怎么交稅?怎么操作之類的?
老師,我想問下,我接手的一家公司,固定資產(chǎn)沒有購買日期,只有一個(gè)數(shù)量和金額,也沒有入賬,我現(xiàn)在要把公司的賬建立起來,我該如何體現(xiàn)這些固定資產(chǎn)
發(fā)現(xiàn)公司幾年之前有400多萬的付款,是固定資產(chǎn)幾年前已收到,對(duì)方一直沒開發(fā)票,掛在預(yù)付賬款上,如果現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票開過來,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),會(huì)不會(huì)對(duì)報(bào)表影響太大?正確應(yīng)如何操作?
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄呢?
請(qǐng)問發(fā)員工工資有沒規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來,我能不能把導(dǎo)出的微信收入做個(gè)清單當(dāng)附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費(fèi)事,如圖2我合并沒開票收入做個(gè)表格,直接當(dāng)附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個(gè)月我們需要確認(rèn)無票收入是有9個(gè)點(diǎn)的稅的,那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,還是報(bào)在無票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒有開發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
可我們沒有進(jìn)來的發(fā)票呀
銷售舊固定資產(chǎn)的稅率不是為3%嗎
那您真實(shí)銷售的也可以開發(fā)票。您沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只是沒有成本票,要多交所得稅。
我明白了,但售舊固定資產(chǎn)的稅率為9%嗎
一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)是9%的對(duì)。
如果這個(gè)房屋是營改增以前取得的,可以簡易計(jì)稅開5%的發(fā)票。
老師,我們的設(shè)備值100萬,老板不想交這部分稅,想采用一個(gè)合理的刅法避稅,該咋樣操作合理又合法
實(shí)際上兩個(gè)公司都是一個(gè)老板,只是老板不想用以前的公司了
這個(gè)就是參考市場價(jià)唄,或者評(píng)估價(jià)價(jià)格低,交稅就少。
就是不想開票
不想開票,做無票收后是一樣納稅。
好的謝謝
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。