學(xué)員朋友您好,應(yīng)付職工薪酬,工資和獎(jiǎng)金
所得稅匯算清繳職工福利費(fèi)按工資薪金的14%可以扣除 這個(gè)工資薪金是指的什么 是不是科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬金額
請(qǐng)問公司福利費(fèi)不超過(guò)全年工資薪金總額的14%準(zhǔn)予扣除,這里的工資薪金總額具體指哪個(gè)科目下的數(shù)字?
老師職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是工資薪金總額的14%。?還是應(yīng)付職工薪酬的14%
老師福利費(fèi)工資薪金的14%扣除限額,這個(gè)具體看哪個(gè)科目呢是看應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì)發(fā)生額嗎?
職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是全年工資薪金的14%,這個(gè)全年工資薪金是看賬本中的哪個(gè)科目?
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,福利費(fèi)發(fā)生時(shí)候的分錄怎么寫?什么時(shí)候需要計(jì)提?
學(xué)員朋友您好,,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款
需要計(jì)提么?
學(xué)員您好,這種情況是要的。
就是發(fā)生的時(shí)候需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)來(lái)過(guò)渡么?借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用_福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的