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老師好!請問這是哪里出現(xiàn)問題?

老師好!請問這是哪里出現(xiàn)問題?
2023-04-03 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 12:37

你看下你們單位是不是有留底?

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 12:37

我們單位沒有留抵啊

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:39

看一下是借方有余額還是貸方。

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 12:44

貸方余額,就做完一筆支付稅款,就變成這樣了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:45

你好,貸方余額的話,你是需要交增值稅嗎?你看下需要交的增值稅是不是這個金額。

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 12:48

不需要交稅款的,以前一會交一會又延期,這次我是看余額來做的,結(jié)果就變成這樣了,查憑證沒查出來,

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:48

這個余額是不是當月銷項減去進項的?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:48

你單位申請延期,那不需要繳納,不也是應該是銷項減去進項,需要交這些的。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:48

現(xiàn)在不需要交,以后需要交這些吧。

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 12:50

不是,其實是我做賬亂套了 。這次就想把未交的余額全部交完,結(jié)果憑證做了就這樣了,

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:51

你好,那正確的余額是多少?

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 12:53

正確的余額就只有這個月的2千多

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:53

你好,借方貸方的,如果是在貸方的話,應該是負數(shù)2000多,你看一下你設置這個科目的時候,它的科目余額方向是不是在借方了。

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 12:55

是在貸方啊

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齊紅老師 解答 2023-04-03 12:57

如果你不考慮其他的借營業(yè)外支出,貸應交稅費、應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 這金額填寫2560多

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 13:03

老師,我知道哪里錯了,是做稅款維護費280哪里 ,但是也是按照以前做的呀,怎么就變成負560呢?

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 13:06

老師,1月份是這樣做的,對嗎?

老師,1月份是這樣做的,對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:08

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 13:10

那怎么就多出來個負560呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:12

你這個金稅盤需要抵扣嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果不需要抵扣的話,不要做。

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快賬用戶4994 追問 2023-04-03 13:17

喔,那就是這里錯了,我現(xiàn)在做個轉(zhuǎn)出可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:17

可以的,可以補上的

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你看下你們單位是不是有留底?
2023-04-03
圖片啥都看不到哦
2023-05-23
同學你好 就是你開具的發(fā)票里邊的貨物勞務名稱屬于監(jiān)控的項目
2020-10-29
非企業(yè)合并下取得的長期股權投資,在初始計量時要根據(jù)付出的對價和享有的公允價值的份額值調(diào)整長期股權投資成本,你少了這一步
2021-09-03
大致看了下,同學調(diào)整方向可能反了。 以支付的稅金為例,當期所得稅費用3867.76.然后要加上當期應交稅費的減少額,也就是期末-期初的差額,而同學是反過來的,是減去當期減少額。
2022-11-29
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