 
                            如果你已經(jīng)做完匯算清繳了。以前年度是虧損的,你可以用現(xiàn)在的利潤來彌補虧損。按照彌補后的金額再計算稅款。彌補虧損后,如果是沒有利潤了,就不用再計提所得稅。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納,我們第三季度有計提企業(yè)所得稅,然后第四季度的時候是年度虧損了,我就回沖了第三季度的所得稅,但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅,請問我是賬務處理弄錯了嗎,
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師,我們小規(guī)模這里未分配利潤是負數(shù)-180000+, 現(xiàn)在一季度除了費用,還有160000+需要繳納企業(yè)所得稅,我先沖減去年的虧損,所得稅還是個負數(shù),我要怎么做賬務處理???
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務往來盈利了,在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
 
                老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯了怎么紅沖?
請問 更改網(wǎng)銀每個月銀行對賬單的聯(lián)系人必須去柜臺嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個體工商戶,個人所得稅經(jīng)營所得是怎么申報?按季度申報嗎?
老師,我們是當月發(fā)上月的工資,那上月有個新員工,在個稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當時買設備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
我們還沒有做匯算清繳,但是以前年度的確是虧損的。如果彌補后是利潤是負數(shù),也不需要計提對嗎?
彌補虧損后,利潤是負數(shù),不需要計提所得稅,也不需要交所得稅。