借。應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
企業(yè)2022年4月增值稅涉稅經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1、4月2日,企業(yè)向煙臺市鋁家制造廠購入生產(chǎn)用材料器能,材料已驗(yàn)收入庫。2、4月3日,企業(yè)向東海永恒百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為永恒百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。3、4月4日,企業(yè)某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鍋片為公司上月購入,購入時(shí)已作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。4、4月5日,企業(yè)收到中國工商銀行劃賬通知,支付煙臺市自來水公司水費(fèi)。5、14月6日,企業(yè)將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工。6、4月6日,企業(yè)向上海瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。7、4月7日,東海永恒百貨公司聲稱4月3日從本企業(yè)購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)本企業(yè)業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具了紅字增值稅專用發(fā)票。請寫出以上的分錄
1.2月1日,銷售給大理廠A商品一批,增值稅發(fā)票注明:單價(jià)50元,數(shù)量1000件,增值稅率17%,并開出轉(zhuǎn)賬支票代購貨單位墊付運(yùn)雜費(fèi)500元,商品發(fā)出,并辦妥托收手續(xù)。2.2月3日,大理廠轉(zhuǎn)賬支付上述貨款共計(jì)59000元,企業(yè)已收妥。3.2月6日,銷售給溫嶺廠C商品一批,增值稅發(fā)票注明:單價(jià)20元,數(shù)量1000臺,增值稅率17%,辦妥托收手續(xù)。此外,開出轉(zhuǎn)賬支票支付由銷售方承擔(dān)運(yùn)雜費(fèi)1500元。完成分錄即可
4月3日,企業(yè)向東海永恒百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為東海永恒百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。做會計(jì)分錄
(2)6月3日,向濟(jì)南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟(jì)南新天地百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。(3)6月4日,公司某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時(shí)已做進(jìn)賬稅額抵扣(4)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(6)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(7)6月7日,濟(jì)南新天地百貨公司聲稱3日從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(8)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。實(shí)際成(9)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項(xiàng)已收到,貨物購買方自提。
(1)6月3日,向濟(jì)南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟(jì)南新天地百貨公司代墊了運(yùn)費(fèi)。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項(xiàng)目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時(shí)已做進(jìn)賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟(jì)南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項(xiàng)已收到,貨物購買方自提。完整的題會計(jì)分錄要怎么做啊
老師。長期股權(quán)投資內(nèi)部交易什么時(shí)候調(diào)增折舊利潤,什么時(shí)候調(diào)減折舊利潤?
老師:司機(jī)撞壞高速設(shè)施,保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)賬墊付,我們開發(fā)票給司機(jī),是司機(jī)的抬頭信息,轉(zhuǎn)賬信息是保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司怎么做費(fèi)用入賬?
科目余額表,點(diǎn)到7月沒稅金及附加這個科目,點(diǎn)到6月-7月有稅金這個科目,只點(diǎn)到6月也有稅金及附加這個科目, 不是之前有的這些科目,在以后月份也會體現(xiàn)出來嗎
請問老師,我們是民營醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個體戶只有開出去,沒有進(jìn)來的票正常嗎
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元,住宿費(fèi)24萬元,門票費(fèi)21萬元,簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬