你好,是確定無(wú)法取得發(fā)票了??
老師好,2022年12月份支付的電費(fèi)3000元,沒(méi)有發(fā)票,實(shí)際銀行支付了,2023年1月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費(fèi)用放在成本里,暫估 的會(huì)計(jì)科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接了 謝謝
老師好,2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元,對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒(méi)給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問(wèn)題了!??!想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。??曲老師別接了?。。?謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師先不要再接了?。。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
是的,原來(lái)都是我們自己開(kāi)的。他是個(gè)個(gè)人
土地資金,一年37500元,這回我們不自己開(kāi)了,他們那頭也不開(kāi)發(fā)票
公司也沒(méi)有利潤(rùn)
你好,做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后按月做攤銷處理就是了?
老師好,按每個(gè)月分?jǐn)偟拈L(zhǎng)期待攤費(fèi)用,放到暫估入賬里了
老師好,看圖片
這樣不用管它,行嗎?老師
你好,不需要暫估,是直接做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分錄,然后按月做攤銷處理就是了?
老師好,是把摘要里的這些暫估入賬都去了嗎? 匯算清繳時(shí),直接調(diào)增嗎?老師
你好,是的,是這樣的?