不開票的收入做無票收入是合理的。

我們是餐飲公司承包學校食堂 學生消費收入打到學校賬戶 學校扣一部分返給我們 我們扣一部分返給商戶 老師我想問 我們扣商戶部分有攤銷的水電燃氣 還有取暖費 保潔工資保潔費用 這部分攤銷怎么攤合理呢
老師您好,我們是民辦學校,食堂收入只有學生交的生活費,但教師也在食堂免費就餐,怎樣給教師這一塊單獨剔除作為福利費核算呢?
公司承接了一個ppp項目,幫政府建設了一個學校,然后有10年的食堂超市運營權(quán),我們把食堂超市承包給具有餐飲資質(zhì)的公司去做,賺取管理費用。但因為我們擁有運營權(quán),學校學生用飯卡的形式,他們充值進來的錢必須到我們公司賬戶,我們是否需要開票?以及學校老師的錢是學校以餐補的形式打進我們賬戶的,要求我們開餐飲發(fā)票,這是否合理?
老師您好,我們是在經(jīng)營學校學生餐飲-食堂的,有很多學生消費,這收入不開發(fā)票的,我們做無票收入,合理嗎?
老師好,我想咨詢這個問題是我單位食堂是在學校經(jīng)營食堂,給大學學生的餐費餐飲服務收入是不是可以免增值稅???
老師 咱們公司買的那個冬天燒鍋爐取暖的那個煤炭 應該入什么科目 辦公費?福利費?
老師,您好,我們公司去年有140萬的研發(fā)費用,今年利潤想保持在300萬以內(nèi),請問利潤是300萬,還是可以做成300+140
老師我公司首單10月二十幾號出口,還沒收匯10月底我們要開銷項發(fā)票嗎
你好,亞馬遜平臺上的傭金,交易費等等,不能開具形式發(fā)票嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅不
老師,我公司用的辦公室是免費使用的辦公室,還需要開發(fā)票 交房產(chǎn)稅么?
老師你好,我想從電子稅局找出來,我們一家小規(guī)模納稅人在第三個季度用了多少增值稅發(fā)票,我該怎么找,我說的是不含稅的金額
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務發(fā)票嗎?然后開勞務發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
我做賬在財務軟件里要標明——無票收入嗎?
可以可以,標上無票收入。
老師好,我們食堂是在學校經(jīng)營食堂,然后我查到有這個增值稅稅收優(yōu)惠政策,那我們賣給學生的餐費收入是不是可以免增值稅?
那我單位賣給學生的餐費收入是不是可以免增值稅?
學校的食堂是有免稅的政策。
但是學校在外包給你們,那你們就不是免稅的了。
哦,我明白了,太感謝老師您了,我們單位和學校簽合同,應該 是學校外包給我們
你好 是的是這樣的情況呢?