您好,你想人為交稅的話,就是隨便調(diào)整哪個都可以。
老師,您好,小微企業(yè)增值稅稅金預繳金額比稅務局系統(tǒng)里顯示的預交金額少了5元,這個5元可以在營業(yè)外支出里做調(diào)整嗎?如果可以的話,營業(yè)外支出下放在哪個科目里?捐贈支出還是新增一個稅金調(diào)整科目? 感謝您的解答!
老師,我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因為賬上虧損可以進行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤,最終利潤為0,如果不調(diào)整的話會影響我下一年的報表
老師,我們單位現(xiàn)在是虧損的未分配利潤借方2000,水果批發(fā)行業(yè),之前賬上有庫存600多,一年多了,我剛接手的這家,如果我走了營業(yè)外支出,明年匯算清繳調(diào)增的話,假如我今年依然是虧損狀態(tài),調(diào)增的這600多是否要繳納所得稅
老師單位支付給個人的掛靠費,沒有發(fā)票,如果我入賬,匯算清繳再調(diào)增可以嗎? 個人的如果我做了憑證,是不是還要代扣代繳下個人所得稅
老師,上年度的營業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應納稅所得額嗎?
老師,這道題允許抵扣的進項稅額,括號里(30?10%+0.45),不明白。 農(nóng)產(chǎn)品屬于免稅增值稅,為啥求進項稅時,有的稅率是9%,有的是10%?
請問老師,工傷養(yǎng)老失業(yè)保險可以不通過應付職工薪酬計提,直接借管理費用貸銀行存款嗎?
老師,有的員工離職了,工資給做了,但是他沒有領(lǐng)取。一直在應付職工薪酬里,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,麻煩請教下,工費經(jīng)費按照應發(fā)工資計算申報還是哪個計稅依據(jù),因為以前申報表和應發(fā)工資數(shù)對不起上
老師,月底出納之前用公戶轉(zhuǎn)了一批給學員,400.500-1500都有,發(fā)那學員我們需要幫他申報個稅嗎?如果400-500零星的那是零星開支。幾十個人我可以寫下學員身份證,當憑證嗎
老師你好,公司有一個建筑項目3000多萬,其中設(shè)備款有2000多萬,設(shè)備款什么科目呢
2024年12月辦理了外經(jīng)證 合同金額是2萬9千多 預繳稅款0 當時企業(yè)也申報了增值稅 填寫的未開票收入 請問 我現(xiàn)在要注銷 我需要先去異地申報這2萬9千多塊嗎?
企業(yè)會計準則與小企業(yè)會計準則的區(qū)別是啥?
老板要把員工工資拆分成基本工資,崗位津貼,績效,出勤工資,全勤獎,餐補,住宿補貼,交通補貼,怎么拆分合適?交社保是按照基本工資交社保,還是總工資交社保
新成立的企業(yè),會計制度信息,會計核算方法,成本核算方法,一般選擇什么成本方法?
哦哦,那錢多調(diào)增沒事吧?好幾十萬的話?
對,調(diào)整的話,你該交錢交稅。
好的老師,感謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
但是老師,2021年虧損,就算我把2022年調(diào)增了,也不行呀,這個2021年匯算清繳還可以改報表嗎?
你的意思是要彌補虧損是嗎
是啊,老師如果我不想彌補虧損怎么辦
這個你不想彌補虧損也不行,因為這個都是會自動帶出來的。
那老師2021年匯算清繳不可以改了吧?
對,之前的可以修改,但是不簡易去修改了
那就是我只能在2022年的匯算清繳中把2021年的虧損數(shù)和2022年的都調(diào)增才可以吧?
對,你多調(diào)整一些,然后把虧損的金額也算在里面。
好的老師,就是錢太多了,不好弄呀,都是突發(fā)問題
錢太多了,什么意思?
需要調(diào)增的數(shù)太大,那得將近百萬,如果我把支付的貸款利息費用也調(diào)增可以嗎?
你要是就想人為調(diào)整,可以看看賬上哪些不合規(guī)調(diào)整哪些
老師,說實話都是有發(fā)票的,就是因為出點問題,需要補增值稅,然后稅務盯著說我們不交所得稅,企業(yè)這兩年真的是虧損,我就是只能硬性調(diào)增
哦,真的虧損不能據(jù)理力爭嗎,要是調(diào)整就只能人為調(diào)了