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老師,我們單位現(xiàn)在是虧損的未分配利潤借方2000,水果批發(fā)行業(yè),之前賬上有庫存600多,一年多了,我剛接手的這家,如果我走了營業(yè)外支出,明年匯算清繳調(diào)增的話,假如我今年依然是虧損狀態(tài),調(diào)增的這600多是否要繳納所得稅

2023-01-10 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 14:21

你好,那就不需要交所得稅。

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快賬用戶7291 追問 2023-01-10 14:21

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:22

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你好,那就不需要交所得稅。
2023-01-10
您好,借:成本貸:預(yù)付賬款 因?yàn)槟姆?wù)費(fèi)已經(jīng)付款,只是沒來發(fā)票,實(shí)質(zhì)大于形式的原則,是需要入成本的
2021-07-20
你好 會計(jì)18年有做到成本費(fèi)用中嗎? 要是做了的話當(dāng)年匯算清繳有調(diào)整嗎?
2021-07-20
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整再調(diào)減就行了
2021-05-28
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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