您好,同學(xué), 借:固定資產(chǎn)清理906000 累計折舊96000 貸:固定資產(chǎn)1002000
某生產(chǎn)企業(yè)2020年6月銷售一棟8年前建造的辦公樓,取得不含增值稅銷售收入1800萬元。該辦公樓原值1000萬元,已計提折舊600萬元。經(jīng)房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估,該辦公樓的重置成本為2100萬元,成新度折扣率為5成,銷售時繳納增值稅、城建稅、印花稅及教育費附加及土地增值稅分別為多少?
公司進(jìn)行資產(chǎn)評估,稅務(wù)局批復(fù)按照評估凈值計入資產(chǎn)折舊攤銷,這部分資產(chǎn)對應(yīng)的科目應(yīng)該怎么做?
本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日,財務(wù)部購入辦公用激光打印機(jī)1臺,單價4000元,增值稅520元,已收到專用發(fā)票1張,凈殘值率4%,預(yù)計使用5年,出納已開出現(xiàn)金支票支付,附單據(jù)3張。(2)11日,對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注:視同月末處理,下同)(3)11日,對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準(zhǔn)備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元,計提減值準(zhǔn)備后,預(yù)計剩余使用年限4年,預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日,計提本月折舊費用。(5)11日,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓(出售)給某公司90400元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅10400元,對方電匯支付注:不考慮清理費,在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理)
本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日,財務(wù)部購入辦公用激光打印機(jī)1臺,單價4000元,增值稅520元,已收到專用發(fā)票1張,凈殘值率4%,預(yù)計使用5年,出納已開出現(xiàn)金支票支付,附單據(jù)3張。(2)11日,對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注:視同月末處理,下同)(3)11日,對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準(zhǔn)備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元,計提減值準(zhǔn)備后,預(yù)計剩余使用年限4年,預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日,計提本月折舊費用。(5)11日,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓(出售)給某公司90400元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅10400元,對方電匯支付注:不考慮清理費,在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理)最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元,累計折舊96000元的分錄
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會計不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅