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老師,我覺得標(biāo)紅的部分在應(yīng)納稅所得額調(diào)整的時候調(diào),為什么在會計利潤這調(diào)了呢

老師,我覺得標(biāo)紅的部分在應(yīng)納稅所得額調(diào)整的時候調(diào),為什么在會計利潤這調(diào)了呢
老師,我覺得標(biāo)紅的部分在應(yīng)納稅所得額調(diào)整的時候調(diào),為什么在會計利潤這調(diào)了呢
2023-04-02 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-02 09:18

您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2023-04-02 09:22

您好,這題求年度所得稅申報表的會計利潤,就是說的調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額

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2023-04-02
您好,答案里寫了預(yù)計負(fù)債是調(diào)增的。
2022-08-09
您好!調(diào)整后的會計利潤跟調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額有什么區(qū)別?一般這種題目是因為有事項,分錄沒寫上(或者調(diào)整,會影響利潤),所以會先算出調(diào)整后的利潤總額(會計口徑的), 然后再在這個基礎(chǔ)上,去站在稅法的角度去調(diào)整稅會差異,得到應(yīng)納稅所得額哦~ 會計利潤=營業(yè)利潤%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。 應(yīng)納稅所得額=會計利潤%2B納稅調(diào)整。
2022-07-17
你好,學(xué)員,這個要清楚邏輯關(guān)系的 就是當(dāng)期所得稅是稅法口徑的,就是在會計利潤基礎(chǔ)上,加上稅法不認(rèn)的扣除,減去稅法多扣除的,計算的 遞延是會計口徑的 兩條線計算,就不容易混淆的
2022-05-19
您好,需要要的,還要更正申報當(dāng)年的年報哦
2025-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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