你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額
老師,請問我們采購了一批機器設備,已付款,且收到對方開給我們的發(fā)票,但是貨沒運到我公司,賬務怎么處理呢?需要計入固定資產(chǎn)嗎?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
請問購買設備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?
買了一臺大型設備,對方先開30%發(fā)票給我司,我司先付30%貨款,怎么做賬的 30%能先入固定資產(chǎn)嘛 就是來一批發(fā)票入一批固定資產(chǎn)
老師,我十年前按合同金額入了固定資產(chǎn),當時只付了預付款,剩余記應付賬款,但后期因設備問題糾紛,一直就沒給對方付款,也沒在用其設備了,現(xiàn)對方公司已被收購了,不會再支付了,固定資產(chǎn)也計提完了,那這筆應付款一直掛著,怎么處理?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?
稅金只確認一半的增值稅的
老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產(chǎn) (這里是全部的價款)70萬 應交稅費4.55萬 貸:銀行存款35萬 應付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬還是39.55萬呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說清楚點,最好把分錄也列明了,謝謝
你這邊剩下的金額是39.55萬的
那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬的進項稅在借方了,余下的39.55萬應付賬款用銀行存款支付了35萬余下4.55萬還在貸方,要想把它做平只有轉(zhuǎn)到借方,可是行不通呀
后面的發(fā)票 借:應付賬款 增值稅 帶:銀行存款
貨款是每個月付一部分(例如10萬),分幾個月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對方才能把票開清,問題就在這里轉(zhuǎn)不過彎了,每付一次:借:應付賬款 10萬貸銀行存款10萬
那你這個先放到應付賬款里面,這個應付賬款本質(zhì)上就是一個過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認增值稅和其他的
就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進項,貸方不知用哪個科目過渡了呢,如果用在建工程就不會有這樣的問題,但是設備買回來就可以使用又不屬于在建
貸方你用銀行存款的