久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問購買設備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?

2023-04-01 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-01 14:17

你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額

頭像
快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:27

發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 14:28

稅金只確認一半的增值稅的

頭像
快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:43

老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產(chǎn) (這里是全部的價款)70萬 應交稅費4.55萬 貸:銀行存款35萬 應付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬還是39.55萬呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說清楚點,最好把分錄也列明了,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 14:45

你這邊剩下的金額是39.55萬的

頭像
快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:54

那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬的進項稅在借方了,余下的39.55萬應付賬款用銀行存款支付了35萬余下4.55萬還在貸方,要想把它做平只有轉(zhuǎn)到借方,可是行不通呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 14:55

后面的發(fā)票 借:應付賬款 增值稅 帶:銀行存款

頭像
快賬用戶5920 追問 2023-04-01 15:05

貨款是每個月付一部分(例如10萬),分幾個月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對方才能把票開清,問題就在這里轉(zhuǎn)不過彎了,每付一次:借:應付賬款 10萬貸銀行存款10萬

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 15:06

那你這個先放到應付賬款里面,這個應付賬款本質(zhì)上就是一個過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認增值稅和其他的

頭像
快賬用戶5920 追問 2023-04-01 15:12

就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進項,貸方不知用哪個科目過渡了呢,如果用在建工程就不會有這樣的問題,但是設備買回來就可以使用又不屬于在建

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 15:19

貸方你用銀行存款的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額
2023-04-01
入賬時,固定資產(chǎn)原值按合同約定的 20 萬入賬,進項稅額按已取得專票上注明的稅額入賬,未支付的款項和未取得的發(fā)票部分先暫估入賬。
2024-12-06
你好,同學 你直接卡片清理重新錄入 分錄紅字做負數(shù)沖減處理
2021-07-10
這種情況下,建議先將已開票并收到的 0.8 臺設備的價值計入在建工程。 會計分錄為: 借:在建工程 (已開票的 0.8 臺設備的價值) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (發(fā)票上注明的稅額) 貸:銀行存款 (已支付的款項) 應付賬款 (未支付的款項) 待剩余設備收到并開具發(fā)票后,再將全部設備的價值從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2024-07-05
你好 你們的購買價格做固定資產(chǎn)就可以 包含后期需要支付的
2020-10-26
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×