你好 借:固定資產(chǎn)? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額

老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
請問購買設(shè)備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產(chǎn)呢?
買了一臺大型設(shè)備,對方先開30%發(fā)票給我司,我司先付30%貨款,怎么做賬的 30%能先入固定資產(chǎn)嘛 就是來一批發(fā)票入一批固定資產(chǎn)
購買了一套設(shè)備,然后賣出國外,請問是計入庫存商品還是固定資產(chǎn)?只是預付了一部分款還在做當中,但是對方已經(jīng)開出全部發(fā)票。
老師,我十年前按合同金額入了固定資產(chǎn),當時只付了預付款,剩余記應付賬款,但后期因設(shè)備問題糾紛,一直就沒給對方付款,也沒在用其設(shè)備了,現(xiàn)對方公司已被收購了,不會再支付了,固定資產(chǎn)也計提完了,那這筆應付款一直掛著,怎么處理?
咨詢下老師,人力資源公司開差額發(fā)票,申報企稅的時候享受了小微企業(yè)政策,勞務派遣人員是算在勞務公司的還是算甲方的用工單位?
員工把車租給租賃公司,然后再租給公司
一般納稅人開普通發(fā)票可以開哪幾種稅率的發(fā)票
我們報關(guān)的時候用的國內(nèi)HS編碼,清關(guān)的時候要用目的國的Hs編碼,這兩者是不沖突的,不相關(guān)的吧
請問老師養(yǎng)殖場購進農(nóng)藥,作為場內(nèi)種蔬菜使用,收獲的蔬菜作為員工免費食用,收獲的蔬菜不計量也不計價,請問購進的農(nóng)藥款應該記什么科目
老師你好 請問民非企業(yè)托管中心那些是怎么做稅務登記的?
老師好,我們自建的廠房,現(xiàn)已驗收,但后續(xù)還有設(shè)備的安裝等會產(chǎn)生費用 ,請問我們需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)和固定資 產(chǎn)嗎?
賬套里面多計提的現(xiàn)在沖回,應付職工薪酬是借方,管理費用是借方紅字,對吧
老師好,我想問一下我們企業(yè)是主要在阿里巴巴國際網(wǎng)站做出口業(yè)務的,之前沒有做報送數(shù)據(jù)的時候,沒有申報這部分的營業(yè)額,現(xiàn)在我們要正規(guī)操作,應該怎樣處理呢?
公司機修員,品管,廠長,車間主任,這幾個工資計入哪個科目好呢
發(fā)票金額只有一半,稅金怎么入賬?
稅金只確認一半的增值稅的
老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產(chǎn) (這里是全部的價款)70萬 應交稅費4.55萬 貸:銀行存款35萬 應付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬還是39.55萬呢)余下的發(fā)票開過來又要如何操作呢,還是轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說清楚點,最好把分錄也列明了,謝謝
你這邊剩下的金額是39.55萬的
那收到余下的發(fā)票又要怎么入賬呢,只有4.55萬的進項稅在借方了,余下的39.55萬應付賬款用銀行存款支付了35萬余下4.55萬還在貸方,要想把它做平只有轉(zhuǎn)到借方,可是行不通呀
后面的發(fā)票 借:應付賬款 增值稅 帶:銀行存款
貨款是每個月付一部分(例如10萬),分幾個月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對方才能把票開清,問題就在這里轉(zhuǎn)不過彎了,每付一次:借:應付賬款 10萬貸銀行存款10萬
那你這個先放到應付賬款里面,這個應付賬款本質(zhì)上就是一個過度科目的 后面拿到發(fā)票,再確認增值稅和其他的
就是后面拿到發(fā)票,借方記增值稅進項,貸方不知用哪個科目過渡了呢,如果用在建工程就不會有這樣的問題,但是設(shè)備買回來就可以使用又不屬于在建
貸方你用銀行存款的