你好 你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額

老師你好,一個(gè)公司要辦理注銷(xiāo),他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有留底稅額負(fù)四千多,這個(gè)要怎么處理???
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開(kāi)始啟用的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問(wèn)怎么處理?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無(wú)法補(bǔ)賬,只有申報(bào)表上還有(留底稅額)余額兩萬(wàn)多,一直影響賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無(wú)法一致。這兩萬(wàn)多能不能作為期初余額錄入?那另外一個(gè)科目,我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢?法1.可以走營(yíng)業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報(bào)表申報(bào)表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來(lái)達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么設(shè)置科目更合理一些呢?老板讓我在報(bào)表上看,留底稅額還有多少,未交稅費(fèi)有多少
老師,網(wǎng)上購(gòu)物,沒(méi)有合同有訂單,是不是也得申報(bào)印花稅?
老師您好。我們有總分公司的,企業(yè)所得稅是匯總申報(bào),這個(gè)表的三項(xiàng)因素的數(shù)不知怎么填,因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入不是總分公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易要抵消嗎?怎么填呢
公司開(kāi)具房租發(fā)票,必須得是一般納稅人還是小規(guī)模也可以
您好,公司賣(mài)了車(chē)輛,涉及增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)金流量表都已經(jīng)做出來(lái)了,銀行的人還要我提供右邊的數(shù)據(jù),右邊的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里來(lái)填寫(xiě)?
有做電商的老師嗎,想問(wèn)下每個(gè)平臺(tái)推送到國(guó)稅的報(bào)稅規(guī)則是什么,謝謝
城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào),需要填土地等級(jí),請(qǐng)問(wèn)在哪里可以查詢得了?
老師您好!我們公司新增一條生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線有外面人員投資,需要獨(dú)立核算。生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品還賣(mài)給我們公司,也單獨(dú)銷(xiāo)售。我們?cè)撛趺椽?dú)立核算?是單獨(dú)建賬嗎?
老師,有無(wú)票收入35萬(wàn),填在報(bào)表的哪一行
老師請(qǐng)教一下,殘保金的計(jì)算公式是什么


留底稅額是指增值稅報(bào)表里面的期末留底稅額,對(duì)么?
你這樣簡(jiǎn)單的理解是可以的
那我現(xiàn)在的留抵稅額跟報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi),對(duì)不上,怎么辦呢?
你是因?yàn)槭裁丛驅(qū)Σ簧夏?
跟留底稅額對(duì)不上,我是剛接手的
然后資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi),直接就是應(yīng)交稅費(fèi),沒(méi)有任何的二級(jí)科目
那你這個(gè)你要一致的話,就需要去查前面的賬了 就是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬的,跟你的申報(bào)表去核對(duì)的
不能調(diào)一下么?好幾年的賬呢
那你這個(gè)是直接調(diào)整了,差額你放到以前年度損益調(diào)整里面的
以前年度損益是不是最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配里面去,影響今年的利潤(rùn)?
不影響今年的利潤(rùn)阿
以前年度損益是不是最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配里面去
老師,整體分錄怎么寫(xiě)呢?
借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅,老師您這句話,我沒(méi)有明白,我想知道我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
沒(méi)有借應(yīng)交稅費(fèi),貸,以前年度損益調(diào)整,這一步么?
? 你不是問(wèn)我整體分錄嗎
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅,老師您這句話,我沒(méi)有明白,我想知道我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
最后只是一個(gè)總算,是看你欠稅務(wù)局的稅費(fèi)的
我是問(wèn)這個(gè)直接調(diào)賬的分錄,是不是,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益,借以前年度損益,貸未分配利潤(rùn)?還是直接就是借以前年度損益,貸未分配利潤(rùn)
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 你這個(gè)是調(diào)整差額的