你好 你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,一個(gè)公司要辦理注銷,他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有留底稅額負(fù)四千多,這個(gè)要怎么處理???
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時(shí)沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補(bǔ)賬,只有申報(bào)表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個(gè)科目,我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報(bào)表申報(bào)表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么設(shè)置科目更合理一些呢?老板讓我在報(bào)表上看,留底稅額還有多少,未交稅費(fèi)有多少
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)利息費(fèi)用的扣除,債資比問題,(1)金融企業(yè)5:1這個(gè)5比1是指企業(yè)向金融企業(yè)借款5比1嗎? (2)其他企業(yè)是企業(yè)債資比2比1是指企業(yè)向企業(yè)之間借款2比1嗎?
老師公戶轉(zhuǎn)給私戶建行,外賬會計(jì)說作為存現(xiàn)了,是什么意思,怎么寫分錄
老師,我公司注冊資本3001.8萬元,股東B占比10%(股東B的股份是由原股東A0元轉(zhuǎn)讓給他的),股東C占比90%是個(gè)居民企業(yè),目前賬面凈利潤299萬,實(shí)收資本2001.8萬元(降資之前注冊資本20018萬元,實(shí)收資本為股東A的出資)?,F(xiàn)在股東B要全部轉(zhuǎn)讓其股權(quán),怎么操作能少交個(gè)人所得稅。
配送公司凍雞翅根稅率多少?一般人
7月單位社保,工傷單位部分上漲了,前面幾個(gè)月的社保需要調(diào)整補(bǔ)繳嗎?
部分紅沖后,對方想讓整張全部紅沖,再重新開。之前開的部分紅沖怎么撤回
郭老師,如果上月有留抵余額3000,這個(gè)月銷項(xiàng)是1000,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,請問子女教育的專項(xiàng)附加扣除,3個(gè)孩子的,每個(gè)月扣除標(biāo)準(zhǔn)是2000*3=6000元嗎?
兩個(gè)合伙企業(yè)收到了某上市公司三年禁售期的股票分紅,我們財(cái)務(wù)部現(xiàn)在在跟合伙人說收到的錢要扣個(gè)稅,但是有部分合伙人問了券商,券商回復(fù),他們已經(jīng)扣了個(gè)稅。我們沒有直接去問券商是否扣個(gè)稅,但是到了合伙企業(yè)賬上的分紅款,正常是合伙企業(yè)代扣代繳20%股息紅利所得的個(gè)稅吧
老師,我想請問下第三小問,算差異率的時(shí)候,為什么題干中括號4中領(lǐng)用1500千克材料不考慮進(jìn)去
留底稅額是指增值稅報(bào)表里面的期末留底稅額,對么?
你這樣簡單的理解是可以的
那我現(xiàn)在的留抵稅額跟報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi),對不上,怎么辦呢?
你是因?yàn)槭裁丛驅(qū)Σ簧夏?
跟留底稅額對不上,我是剛接手的
然后資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi),直接就是應(yīng)交稅費(fèi),沒有任何的二級科目
那你這個(gè)你要一致的話,就需要去查前面的賬了 就是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬的,跟你的申報(bào)表去核對的
不能調(diào)一下么?好幾年的賬呢
那你這個(gè)是直接調(diào)整了,差額你放到以前年度損益調(diào)整里面的
以前年度損益是不是最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里面去,影響今年的利潤?
不影響今年的利潤阿
以前年度損益是不是最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里面去
老師,整體分錄怎么寫呢?
借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅,老師您這句話,我沒有明白,我想知道我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
沒有借應(yīng)交稅費(fèi),貸,以前年度損益調(diào)整,這一步么?
? 你不是問我整體分錄嗎
你只是需要在“應(yīng)交增值稅”二級科目下設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”,你留底稅額,就直接看進(jìn)項(xiàng)稅額,未交稅額,是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅,老師您這句話,我沒有明白,我想知道我在應(yīng)交稅費(fèi)里面設(shè)置了,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那最后應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示的金額,代表什么?
最后只是一個(gè)總算,是看你欠稅務(wù)局的稅費(fèi)的
我是問這個(gè)直接調(diào)賬的分錄,是不是,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益,借以前年度損益,貸未分配利潤?還是直接就是借以前年度損益,貸未分配利潤
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 你這個(gè)是調(diào)整差額的