是的,這個(gè)是正確的哈。差額征稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槭遣捎?%的簡(jiǎn)易計(jì)稅
某安保公司,安保費(fèi)用21000(18240安保人員費(fèi)用+2760服務(wù)) 差額征稅,差額開(kāi)票,是一開(kāi)張發(fā)票,稅率5%。開(kāi)一張的我知道,包括備注欄自動(dòng)生成差額征稅18240(含稅),扣除額填寫(xiě)18240(含稅),價(jià)稅合計(jì)21000,稅款131.43。 可以選擇差額征稅,全額開(kāi)票,是開(kāi)兩張發(fā)票嗎?如何可以開(kāi),又是如何開(kāi)具?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)開(kāi)差額征稅發(fā)票,付款14000.開(kāi)票金額10500,備注差額征稅3500.這么開(kāi)是正確的嗎?我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)只有10500對(duì)應(yīng)的稅額嗎?
公司員工通過(guò)攜程APP定出差的機(jī)票 攜程開(kāi)的6%的電子普票 對(duì)應(yīng)的稅額可以作為旅客運(yùn)輸服務(wù)的稅額抵扣嗎 開(kāi)票內(nèi)容是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-代理機(jī)票產(chǎn)品 電子普票對(duì)對(duì)應(yīng)的稅額可以作為旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣嗎
我們公司付款給勞務(wù)派遣公司33538.8元,勞務(wù)派遣公司開(kāi)了一張差額征稅-差額開(kāi)票的普通發(fā)票,不含稅金額31395.87,稅額74.93。備注欄顯示扣除額29897.26。我怎么計(jì)算核對(duì)派遣公司開(kāi)的發(fā)票金額是否正確?
一般人旅游差額征稅,旅游服務(wù)費(fèi)開(kāi)的差額,但是公司還有別的業(yè)務(wù),還有推廣服務(wù),推廣服務(wù)就正常開(kāi)6%對(duì)嗎?也可以找進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票抵扣嗎
老師,購(gòu)買(mǎi)禮品送客戶,要視同銷(xiāo)售交增值稅,又要交個(gè)稅,年末所得稅還要調(diào)增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模24年8月份有一個(gè)員工買(mǎi)了五險(xiǎn),然后11月份離職了,12月末就沒(méi)有人買(mǎi)五險(xiǎn)了,那這種情況工商年報(bào)期末人數(shù)如何填寫(xiě)呢
員工出差只有去的車(chē)票,回來(lái)做私家車(chē),怎么報(bào)銷(xiāo),這樣沒(méi)有往返車(chē)票,
工會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)什么來(lái)確定交多少
一般納稅人酒店,籌備期,買(mǎi)了一批茶葉,有茶室用于銷(xiāo)售的,有客房免費(fèi)給客人提供的,圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍,我應(yīng)該怎么做賬???買(mǎi)來(lái)的話茶室的借方哪個(gè)科目合適啊
個(gè)體戶工商年報(bào)的資金數(shù)額怎么填
老師公司買(mǎi)了3000元的茶葉,一次性計(jì)入招待費(fèi)會(huì)有分險(xiǎn)嗎
老師 待處理財(cái)產(chǎn)損益最后進(jìn)那個(gè)科目呀
6500本金,利息從24年6月10日算起,按銀行最高,截止今日利息多少
老師 你好 小規(guī)??梢圆挥脹](méi)月都結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
開(kāi)票是10500還是14000?
就是這么:開(kāi)票金額10500,備注差額征稅3500.
但是我們付款14000,
付14000.開(kāi)10500,備注欄寫(xiě)差額征稅3500
這樣是對(duì)的?
開(kāi)票的總額是14000,差額3500
差額是寫(xiě)3500還是10500?
這個(gè)你自己才知道要扣除那個(gè)金額的呀