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經(jīng)紀代理服務開差額征稅發(fā)票,付款14000.開票金額10500,備注差額征稅3500.這么開是正確的嗎?我可以抵扣的進項只有10500對應的稅額嗎?

2023-03-31 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-31 10:21

是的,這個是正確的哈。差額征稅不能抵扣進項,因為是采用5%的簡易計稅

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快賬用戶7727 追問 2023-03-31 10:33

開票是10500還是14000?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:34

就是這么:開票金額10500,備注差額征稅3500.

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快賬用戶7727 追問 2023-03-31 10:35

但是我們付款14000,

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快賬用戶7727 追問 2023-03-31 10:35

付14000.開10500,備注欄寫差額征稅3500

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快賬用戶7727 追問 2023-03-31 10:35

這樣是對的?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:39

開票的總額是14000,差額3500

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快賬用戶7727 追問 2023-03-31 10:39

差額是寫3500還是10500?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 10:50

這個你自己才知道要扣除那個金額的呀

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是的,這個是正確的哈。差額征稅不能抵扣進項,因為是采用5%的簡易計稅
2023-03-31
你好,這個不可以的。
2024-04-12
? 同學你好 這個可以的哦 可以找專票抵扣
2024-01-31
74.93=(33538.8-29897.26)/1.05*0.05,差額征收,這樣算的,同學,
2023-11-22
你好,對的是的,可以抵扣的。
2024-06-11
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