是的,這個是正確的哈。差額征稅不能抵扣進項,因為是采用5%的簡易計稅
經(jīng)紀代理服務開差額征稅發(fā)票,付款14000.開票金額10500,備注差額征稅3500.這么開是正確的嗎?我可以抵扣的進項只有10500對應的稅額嗎?
公司員工通過攜程APP定出差的機票 攜程開的6%的電子普票 對應的稅額可以作為旅客運輸服務的稅額抵扣嗎 開票內容是經(jīng)紀代理服務-代理機票產(chǎn)品 電子普票對對應的稅額可以作為旅客運輸服務抵扣嗎
我們公司付款給勞務派遣公司33538.8元,勞務派遣公司開了一張差額征稅-差額開票的普通發(fā)票,不含稅金額31395.87,稅額74.93。備注欄顯示扣除額29897.26。我怎么計算核對派遣公司開的發(fā)票金額是否正確?
一般人旅游差額征稅,旅游服務費開的差額,但是公司還有別的業(yè)務,還有推廣服務,推廣服務就正常開6%對嗎?也可以找進項專票抵扣嗎
出差飛機票,是電子普票,有稅額,備注了姓名,但沒有身份證,開的項目是經(jīng)紀代理服務*機票款,能抵扣嗎
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內可以多次退稅
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
盈利性私立高中試卷費用,怎么做賬務處理
你好老師,我想問下這個對墊資沒有約定是指沒有說明是屬于墊資還是工程欠款嗎
開票是10500還是14000?
就是這么:開票金額10500,備注差額征稅3500.
但是我們付款14000,
付14000.開10500,備注欄寫差額征稅3500
這樣是對的?
開票的總額是14000,差額3500
差額是寫3500還是10500?
這個你自己才知道要扣除那個金額的呀