您好,您暫估入賬就可以。
老師,我們向對方購進商品,對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結轉庫存商品了嗎
老師我公司是做商品買賣的,現在就是我們購進產品款已經付了,也收到產品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產品也銷售出去,款也已經收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應該分別怎么寫分錄
老師在嗎?我公司是做礦產品銷售的,現在我們是購進產品又銷售出去,購進產品我們已經付了款,產品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產品也銷售出去了,貨款已經收到,產品也出庫了,因為我們還沒有收到產品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現在購進產品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,我們是商貿類企業(yè),購入商品再賣出,之前購入商品的發(fā)票沒收到,我暫估了商品入帳,開出去的發(fā)票都繳納了增值稅,現在發(fā)票收到了,賬套里暫姑我沖銷課,但是把發(fā)票認證的話這樣留底稅是不是就多了出來
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是這樣的,我們是自產自銷的農產品,有自己的基地,但是我們也有從供應商那里拿的貨,當時是拿了人家的貨,給了錢,貨也賣了,但是人家供應商沒有給開發(fā)票,當時我們怎么做賬務處理呢?
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現申報的數據和應付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數據。我如果改成現在我這種申報。數據那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應該如何結轉收入。預收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應該如何結轉收入。
現查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據進了未分配利潤,資產負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現在5,稅務局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調增了一些財務費用什么的,我的賬不用調整吧!調表不調賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務合同,每月按時申報勞務報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務應該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理