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老師,我們是商貿(mào)類企業(yè),購入商品再賣出,之前購入商品的發(fā)票沒收到,我暫估了商品入帳,開出去的發(fā)票都繳納了增值稅,現(xiàn)在發(fā)票收到了,賬套里暫姑我沖銷課,但是把發(fā)票認(rèn)證的話這樣留底稅是不是就多了出來

2021-03-04 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-04 11:57

你這個(gè)對應(yīng)這個(gè)暫估不暫估稅額,根據(jù)不含稅金額去暫估 ,對應(yīng)這個(gè)取得專票 做進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣后續(xù)需要交增值稅,

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快賬用戶9432 追問 2021-03-04 11:58

我暫估沒有包含稅費(fèi),現(xiàn)在收到發(fā)票把暫估的沖掉了,進(jìn)項(xiàng)稅額就多了出來

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齊紅老師 解答 2021-03-04 12:00

你這個(gè)對應(yīng)做借進(jìn)項(xiàng)稅額,庫存商品 貸應(yīng)付賬款就可以,掛著就可以,認(rèn)證,沒有認(rèn)證做做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣后面交增值稅,

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快賬用戶9432 追問 2021-03-04 12:09

之前發(fā)票沒拿到,我開出去發(fā)票都如期繳納稅,但是現(xiàn)在我把之前的暫估發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后留底有5萬元稅額,后期開了5萬元銷項(xiàng)發(fā)票,但是商貿(mào)類企業(yè)進(jìn)貨多少開出去多少,新開出來的不是沒有對應(yīng)的進(jìn)票了嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-04 12:39

這個(gè)增值稅對不對不是貨物,這個(gè)增值稅抵扣對應(yīng)是你取得專票認(rèn)證多少,你之前那個(gè)對應(yīng)不是暫估嗎,成本,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)沖掉成本,按發(fā)票做,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)取得發(fā)票成本結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)上了,增值稅和成本是分開的,

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快賬用戶9432 追問 2021-03-04 12:51

比如我們賣三元橡膠,購入10噸合計(jì)180000元,賣出10噸190000元,這個(gè)數(shù)量一進(jìn)一出肯定要對應(yīng),之前購入的10噸發(fā)票我沒拿到暫姑了159292.03元,而開出去的190000元我按期繳納了增值稅,現(xiàn)在發(fā)票拿到我把暫估沖掉,159292.03.借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,如果這個(gè)18萬發(fā)票我認(rèn)證后不是有留底20707.96元,如果我這個(gè)月再開180000發(fā)票出去,留底是沒有了,但是庫存缺了,是這樣嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:03

你這個(gè)對應(yīng)這個(gè)沖掉,借庫存商品? 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 暫估款負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù),之后重新按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:03

你再開18萬發(fā)票,那這個(gè)對應(yīng)需要取得18萬成本發(fā)票回來沒有發(fā)票你繼續(xù)暫估,

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齊紅老師 解答 2021-03-04 13:03

是的,庫存沒有發(fā)票是缺,那需要去暫估,

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