 
                            你好。按照財(cái)產(chǎn)租賃所得申報(bào)個(gè)人所得稅。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,公司收到個(gè)人代開的發(fā)票,有備注“收票方代扣代繳個(gè)稅”是不是有義務(wù)必須代扣代繳個(gè)稅,自己不能去申報(bào)?如果都沒申報(bào),公司要不要承擔(dān)責(zé)任?
個(gè)人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計(jì)入那個(gè)科目呢?還需要申報(bào)個(gè)人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報(bào)民工工資?
收到個(gè)人代開發(fā)票之后,沒有個(gè)稅繳納單據(jù),如果我司為其承擔(dān)繳納申報(bào)個(gè)稅,如何繳納申報(bào)呢?個(gè)人代開的汽車租賃費(fèi)9.6萬含稅價(jià)
老師,麻煩問一下,我公司收到一張價(jià)稅合計(jì)1.5萬元的個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,票面有:由受票方代扣代繳個(gè)人所得稅 這種代扣代繳個(gè)人所得稅如何計(jì)算稅款?如何申報(bào)?
法人車租賃給公司,在稅務(wù)局開租賃發(fā)票,租賃期1年9500,從23年1月到23年12月,在23年12月代開的發(fā)票,現(xiàn)在企業(yè)是不是要按財(cái)產(chǎn)租賃繳納個(gè)人所得稅和印花稅。現(xiàn)在在個(gè)稅申報(bào)軟件只有屬期12月份的,如果填寫9500,就要繳納個(gè)稅,員工代開時(shí)候稅務(wù)人員說每月800以內(nèi)是免稅的,企業(yè)如何申報(bào)個(gè)稅能避免交個(gè)稅
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?


在我司的個(gè)稅申報(bào)賬號(hào)里面申報(bào)還是以個(gè)人的個(gè)稅賬號(hào)進(jìn)行申報(bào)呢?
你好 單位在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)
稅率是20個(gè)點(diǎn)是嗎?
96000*80%*20%=15360,是這樣計(jì)算個(gè)稅的嗎?湖南省的
月租金不超過4000 個(gè)稅=(收入一800)*20% 月租金超過4000 個(gè)稅=收入*(1-20%)*20%, 按月申報(bào)是嗎?
年租金的可以選擇按一次性申報(bào)嗎?
這樣計(jì)算稅款是對(duì)的。然后那個(gè)收入是用不含稅的金額。