你好,沒有發(fā)票,那就只能是做無票購進(jìn)貨品處理了?

你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)?怎么去做這個賬
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
您好,咨詢下我們之前收到進(jìn)項發(fā)票已抵扣,(購買辦公柜含稅價1000,進(jìn)項56.6),賬務(wù)處理:借 管理費用-辦公費943.4元,進(jìn)項稅56.6元,貸 銀行存款1000元,后因質(zhì)量不好退貨,給我們退款,我們給他們開具了紅字信息表他們也把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們了,我們這時的賬務(wù)處理怎么沖吶?
我公司采購一臺設(shè)備,設(shè)備款50萬,預(yù)付款25萬,后因?qū)Ψ劫Y金出現(xiàn)問題,采購不了后續(xù)材料,我公司自行進(jìn)行采購,后設(shè)備送貨后,對方一直沒有調(diào)試好,發(fā)票也一直沒有給開具,時間跨度兩年,我公司無耐起訴了對方,讓其退還預(yù)付款,對方無力償還,法院出具了判決書,這預(yù)付款,賬務(wù)上如何處理,對所得稅匯算清繳有沒有影響?如有,如何處理
去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務(wù)怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
那我會計分錄要怎么做
你好 借:原材料等科目,貸:預(yù)付賬款