你好,納稅義務(wù)晚了嘛,只要沒有晚的話沒有問題,如果晚了的話有風(fēng)險。
老師,第一次做建筑行業(yè)賬務(wù),今天接到會計交給我的工程項目開工單,說是讓根據(jù)這個單子做賬,借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算,說是等以后竣工結(jié)算了工程結(jié)算科目再核算是多了還是少了,這樣處理對嗎? 我們是按照開票金額來確定主營業(yè)務(wù)收入的,用工程施工來核算項目成本,月底,工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的。
請問,我們是路面工程施工企業(yè),一般工期比較短,但是分次開票收款的,我第次按開票金額計入當(dāng)期收入,再按70%成本結(jié)轉(zhuǎn),這個可以嗎
老師,我們是建筑業(yè)公司,使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我都是按照開票金額計入收入,成本核算就是設(shè)置工程施工-人材機直接間接費,期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,財務(wù)軟件沒有工程結(jié)算科目,我這樣做可以嗎
請問下,我們公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則?,F(xiàn)在有一個施工工程??缒甓仁┕ぁU垎栐趺创_認(rèn)收入和成本。按照開票來確認(rèn)收入可以嗎?還是要按照完工百分比確認(rèn)。
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
就是會跨年,老師,如果沒做結(jié)算的工程我可以用上面的方法處理嗎
你好,可以的,可以這么做的。