同學(xué)你好 你看看都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進(jìn),再銷售出去的,所以這個庫存怎么處理掉呢?
請問老師,建筑公司購進(jìn)了建筑材料全部用于工程施工了但是又開了銷售建材的票 購進(jìn)的和賣出的還不是對應(yīng)的 這也是個新公司沒有庫存商品 這銷售該怎么做賬呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
在做賬時看以前會計做的,銷售收入的時候都沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,不知有沒有庫存商品,公司是設(shè)計,銷售產(chǎn)品的范圍,這樣沒做庫存商品怎么理解可以ma?看它有的購買的設(shè)計費做主營業(yè)成本, 有的購進(jìn)產(chǎn)品也是做的主營業(yè)務(wù)成本,沒有做過庫存商品的分錄
公司還有1000萬進(jìn)項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風(fēng)險。
每月工資10000元,按15000申報住房公積金,每月繳費1800,可以抵扣多少個稅
老師,有付款合同的模板嗎?可以直接發(fā)我郵箱嗎516486398
公司發(fā)工資延遲一兩個月,是按照工資數(shù)每個月申報還是等發(fā)工資后再申報呢
你好,老師,我們單位從3月開始陸續(xù)實繳 7月前全部實繳完成,中間沒有申報印花稅,請問我現(xiàn)在可以一次性申報嗎 那么到時候上面的所屬期寫幾月的呢
和個體戶買貨,他開具13個點專票給我們,我們出口給客戶,這個13個點進(jìn)項可以出口退稅嗎?有沒有退稅風(fēng)險?因為供應(yīng)商是個體戶
老師,請問一下股東是不是可以不強制不買社保???有限責(zé)任公司股東人數(shù)上限嘛,股份有上限多少人呢
老師,民間非營利組織需要報稅嗎
老師,你好,上個月計提工資5萬,但是次月實際上是6萬,那我這個月是補提對吧,我是補提差額1萬嗎?
工會經(jīng)費繳納是按半年職工工資總和還是一月工資總和計算?
老師,在2025年6月底我們存貨大概是6.700萬左右,賬上是1700多萬,該從哪里下手理賬呢
是都結(jié)轉(zhuǎn)完了,余額表庫存商品顯示沒有數(shù)量了,可是我做的進(jìn)銷存臺賬有期末庫存
同學(xué)你好 這個可以的
這個是什么原因是導(dǎo)致這樣呢?
同學(xué)你好 你沒核對好數(shù)據(jù)吧 重新核對一下 看看入庫和出庫一樣嗎
知道了,我是有一個商品沒有進(jìn) 有銷售,另外兩個商品有進(jìn)大于銷,我把這兩個商品全部結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,余額表就沒有了庫存,進(jìn)銷存表就會有這另兩個商品的庫存,是不是這個原因?
對的 是這個原因的