你好,可以的,可以抵扣增值稅。

一般納稅人購入免稅農(nóng)產(chǎn)品,所支付的運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎? 如果是購入免稅藥品,所支付的運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進(jìn)項(xiàng)稅額9.6萬,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計算該貨物可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運(yùn)輸費(fèi)用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運(yùn)輸9%嗎?
購買一臺新型生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款60000元。請運(yùn)輸公司將設(shè)備運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款2000元。可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為( )。
農(nóng)業(yè)商貿(mào)公司的運(yùn)輸發(fā)票 是專票 可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
單位取得的長途客運(yùn)手撕客票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運(yùn)輸費(fèi)用,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?取得航空公司開具的退票費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣?住宿費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎?
公司基建期的第三方項(xiàng)目評審報告計入在建工程嗎
老板說要把某一。個業(yè)務(wù)的。收入。銀灰。做三個月分?jǐn)?。具體分錄應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理?
老師,我的這項(xiàng)目重復(fù)了,兩個現(xiàn)代服務(wù),需要改哪里?
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應(yīng)該計入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計收入的時候已經(jīng)把這部分計入到收入了,平臺扣款的時候是沒有按每筆訂單扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要開多少成本票呀 比如我要開152000 6個點(diǎn)的專票出去 我要收多少成本票合適呢
年末凈資產(chǎn)減少300萬,是待攤費(fèi)用的280萬,可以向稅局直接說是待攤掉的嗎
老師:計提安全生產(chǎn)費(fèi)用按年的話,什么時候計提,分錄怎么計?生產(chǎn)企業(yè)計提的標(biāo)準(zhǔn)是多少?
我開了3%的普票 金額7800元 并季度在30萬免征范圍內(nèi) 需要繳納增值稅么
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應(yīng)該計入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計收入的時候已經(jīng)把這部分計入到收入了
水利建設(shè)基金怎么做賬,要計提嗎

