你好,增值稅及附加稅預繳申報表,這里面申報的嗎?你看一下你能作廢。
老師早上好!我外經(jīng)證開出后,到當?shù)囟惥诸A繳了稅款,后來發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證上的合同名稱寫錯了,與發(fā)票備注的工程名稱不一致,這要怎么辦才好?
老師,現(xiàn)在辦理了外經(jīng)證預繳的個稅退回來,給了個稅注冊碼,怎么申報?
小規(guī)模建筑行業(yè)想要開具外經(jīng)證到外地辦公,到時開發(fā)票是不是在項目地稅務局代開發(fā)票的?如果是開專票是不是到項目地預繳增值稅2個點?然后在公司注冊地稅務申報扣繳稅?
開的外經(jīng)證,不小心把稅款預繳到注冊地了,這個要怎么辦
請問,異地項目在項目地預繳稅款,個稅回公司注冊地繳納,因為工程未結束,外經(jīng)證是分次開,那在注冊地交完個稅后,怎么把這次的外經(jīng)證核銷掉
老師,我們給行政單位的工作人員好處費,怎么出帳
老師,個人獨資企業(yè)需要報企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人???
老師,定期定額個體工商戶核定應納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
但是稅款已經(jīng)交了,不能作廢了呀,主要現(xiàn)在新版電子稅務局,外經(jīng)證是要在稅源信息報告里面報驗登記,報驗登記之后,然后我看下面有增值稅預繳申報(2021),然后就填了,扣完款才發(fā)現(xiàn)是交到注冊地稅務局了
你好,繳納了稅款作廢申報,你看一下有嗎?沒有的話就去你稅務局大廳。
沒有,那就是需要去稅務局作廢之后然后申請退稅,再重新在項目所在地申報繳納就可以了
對的,是的是的 是這么做的