您好,負(fù)數(shù)是不是做賬錯(cuò)誤了。
借,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是啥意思,為啥不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸方負(fù)數(shù)什么意思啊
同會(huì)計(jì)分錄就是,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。這是啥意思,為啥前面一大堆借方,后面是貸進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)是啥意思
應(yīng)交增值稅余額是負(fù)數(shù)是啥意思
賣出舊汽車并開票了會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎?借:現(xiàn)金,貸:營業(yè)收入,貸:銷項(xiàng)稅
內(nèi)部單位之間的資金拆借允許開利息發(fā)票嗎
老師好!私人企業(yè)可以計(jì)提盈余公積嗎?
老師,有個(gè)員工試用了一天,另外的同事把這個(gè)試用一天的員工工資微信支付了,然后同事就寫了報(bào)銷,是要計(jì)入工資嗎,可不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)用
老師,租別人的場地,然后找人來建了一個(gè)羽毛球場,產(chǎn)生的費(fèi)用如何入賬,費(fèi)用主要是羽毛球地膠、球架、球網(wǎng),費(fèi)用大頭是羽毛球地膠費(fèi)用
現(xiàn)在保險(xiǎn)合同印花稅減半征收嗎
你好,老師我想問一下,關(guān)于制造業(yè)出口報(bào)稅,怎么填報(bào),流程是什么
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我們小規(guī)模單位,有一個(gè)中間商負(fù)責(zé)賣貨,賣出去1200元,我們把里面的貨品都開了發(fā)票,開票金額1200元,里面的商品實(shí)際我們收800元,按成本價(jià)給的他,還有個(gè)別商品是這個(gè)中間商聯(lián)系的,他們給送過來,我們一起給打包郵寄,但是這些產(chǎn)品我們也給開了發(fā)票了,最后總錢數(shù)1200元減去我們給他的價(jià)格,400要退回去給中間商,請(qǐng)問這怎么做賬呢?分錄怎么做
加工企業(yè)固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備類的折舊問題,因?yàn)橛行┠攴輿]有加工,稅務(wù)局說那部分的折舊必須要調(diào)增?這合理嗎?
這個(gè)我要怎么弄
你得查看一下,看看是從什么時(shí)候開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
我們期末留抵是55660.9
你要有留底的話是有可能是負(fù)數(shù)的。
22年初就有了
那就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的。
是的,進(jìn)項(xiàng)大于銷銷
那你這個(gè)是負(fù)數(shù)的話也沒錯(cuò)兒了。
出現(xiàn)負(fù)數(shù)我要怎么弄呢
這個(gè)你是不需要單獨(dú)操作的。
出現(xiàn)負(fù)數(shù)是啥意思
你出現(xiàn)負(fù)數(shù),你可以查詢一下從什么時(shí)候開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,是不是做賬做錯(cuò)了?
分錄沒有錯(cuò),他也是負(fù)數(shù)
按理來說肯定不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的,你可以往前查查看。
這個(gè)是最前的
這樣就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
那就是期初就是負(fù)數(shù) 那沒有太好的辦法了
241.59是負(fù)數(shù)了
這上面的截圖我沒看到復(fù)數(shù)。