同學你好 稍等我看下
某廠為一般納稅人,計劃外購一批貨物,假設用該批貨物生產的產品當月全部銷售,不含稅價180000元。方案A:從一般納稅人處購入,該貨物的不含稅價100000元,進項稅額13000元。方案B:從小規(guī)模納稅人處購入,按3%的征收率試點開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價為95000元,進項稅額2850元。請問:該廠應作何選擇?
某廠為一般納稅人,計劃外購一批貨物,假設用該批貨物生產的產品當月全部銷售,不含稅價180000元。方案A:從一般納稅人處購入,該貨物的不含稅價100000元,進項稅額13000元。方案B:從小規(guī)模納稅人處購入,按3%的征收率試點開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價為95000元,進項稅額2850元。請問:該廠應作何選擇?
5,某廠為一般納稅人,計劃外購一批貨物。假設用該批貨物生產的產品當月全部銷售,-1l-合稅售價180000元,方案A:從一般納稅人處購入,該貨物的不含稅價100000元,進項-川-順13000元。方案B:從小規(guī)模納稅人處購入,按3%的征收率試點開具增值稅專用發(fā)-1-不含稅價為95000元,進項稅額收起人2850元。請問:該廠應作何選擇?
某廠為一般納稅人,計劃外購一批貨物。假設用該批貨物生產的產品當月全部銷售,不含稅售價180000元。方案A:從一般納稅人處購人,該貨物的不含稅價100000元,進項稅額13000元。方案B:從小規(guī)模納稅人處購人,按3%的征收率試點開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價為95000元,進項稅額2850元。請問:該廠應作何選擇?
某廠為一般納稅人,計劃外購一批貨物,假設用該批貨物生產的產品當月全部銷售,不含稅售價180000元。方案A:從一般納稅人處購入,該貨物的不含稅價100000元,進項稅額13000元。方案B:從小規(guī)模納稅人處購入,按3%的征收奉開具增值稅專用發(fā)票,不含稅價為95000元,進項稅額2850元。請問:該廠應作何選擇?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應納稅經營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調整月度應納稅經營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不