您好,這個不是酒店出合同嗎?

老師,我們是新辦企業(yè),后期需要在萬達開很多門店,現(xiàn)在預招很多店長還有其他公司的店長一起培訓,前提這些店長沒有簽合同暫時不算我們的員工,大概有50人,發(fā)生的住宿費餐費場地費等要怎么入賬? 不是我們員工不能算培訓費,
老師,我公司給失業(yè)人員進行育嬰培訓5天,是在酒店進行的,包吃包住含交通, 結(jié)束后,最后給我公司的發(fā)票,是必須要把餐飲,住宿,培訓室,交通發(fā)票都分開嗎?還是酒店提供的一整套(餐飲住宿培訓室)直接按會務服務開票即可?交通的,就開交通?怎么樣最好呢
老師,我們公司要在酒店培訓新員工,3天,包吃住這樣子的,如何跟酒店簽合同,有版本嗎
老師好,我和另一家公司簽的合同,工資也在另一家發(fā),現(xiàn)在派我到酒店工作,我在酒店這邊需要去外地培訓,這樣的話所發(fā)生的火車票進項可以抵扣嗎
我們酒店有個客人,10月份的房費總消費13萬多加上用餐20萬左右,她昨天跟我說、有比廣告公司的費用要從酒店分攤到培訓老師身上,差不多3-4萬都開票成房費,然后廣告公司再把票開給我們,這樣可以做賬嗎?
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老板叫我想想,要如何擬
這個主要是寫清楚服務包含了我 什么,付款方式和比例,是否包含了發(fā)票就行
合同名叫什么,
就是叫酒店場地租賃合同
有版本嗎
抱歉,我這里面沒有合同樣板