你好這個(gè)可能是平時(shí)少交了,所以才要補(bǔ)的。
老師 員工個(gè)稅匯算清繳后 公司退還員工自己繳納的個(gè)稅 怎么做分錄呢?(員工和公司協(xié)商好個(gè)稅由公司出 期間公司都有正??蹎T工的,但是沒(méi)有申報(bào),所以個(gè)稅APP匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)繳,補(bǔ)繳后員工申請(qǐng)公司退還這筆錢 )
老師 這個(gè)年度工資薪金總額為12萬(wàn) 不用辦理匯算清繳 是什么意思 我們公司員工沒(méi)有轉(zhuǎn)賬附加扣除 然后工資每個(gè)月1萬(wàn) 那應(yīng)該每個(gè)月怎么繳納個(gè)稅 年度需不需要匯算清繳呢 怎么理解呀
你好,老師,有的員工在兩個(gè)單位有工資,然后現(xiàn)在個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,要求補(bǔ)稅,當(dāng)時(shí)繳納得稅不對(duì)嗎?為什么會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)稅?
老師,你好。對(duì)于個(gè)人所得稅請(qǐng)教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過(guò)12萬(wàn)了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
老師你好,我的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得在季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候有那個(gè)專項(xiàng)扣除那個(gè)工資那一塊,然后再匯算清繳的時(shí)候不讓扣了。這是怎么回事?
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來(lái)減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
老師,平常個(gè)人所得稅是系統(tǒng)自動(dòng)算的,怎么能少交呢?
你好是這樣子的,如果你每個(gè)月按照5000來(lái)扣的話,就有可能會(huì)少。
老師,安5000元算怎么少的,個(gè)人所得稅是按累計(jì)算的么?
你好,是的,就是按累計(jì)來(lái)算的。
老師,我剛才給這個(gè)員工在手機(jī)上申請(qǐng)年度匯算清繳的,工資總收入是63593元減去60000剩余應(yīng)納所得額3593元,老師是不是3593*3%=107.79元要不要交稅呀?急急
你好,這個(gè)要看您之前有交了多少稅啊,如果光看您給的這個(gè)數(shù)據(jù)的話,就是要補(bǔ)稅107.79
老師,之前我看了每個(gè)月交稅的,合計(jì)交了115元?為什么還要補(bǔ)稅呀?
你好,如果是這樣子的話,那就應(yīng)該還是要退稅才對(duì)。
老師,就是的,為什么還要補(bǔ)稅呀?弄不懂呀?而且這個(gè)員工沒(méi)有專項(xiàng)扣除這些,全是硬扣的?老師,我現(xiàn)在就不懂,為什么個(gè)稅申報(bào)每月都交個(gè)稅的,現(xiàn)在還要交稅為什么呀?
您好,要不您把這個(gè)截圖來(lái)看一下?
老師,這個(gè)員工下午請(qǐng)假了,但是我看了確定是收入63593元 應(yīng)納所得額3593元,后面我就沒(méi)干給他申報(bào)了?
你好也行,先放著吧,到時(shí)候再看一下。
老師,放著不是個(gè)事,還是匯算清繳的?老師出錯(cuò)原因是什么??
你好,老師沒(méi)有看到也不能確認(rèn)。您要不打電話我咨詢一下當(dāng)?shù)?2366?
老師,我問(wèn)過(guò)稅管員啦,他說(shuō)系統(tǒng)平時(shí)扣錢應(yīng)該全部帶出來(lái)呀?他叫這個(gè)員工把手機(jī)帶到稅務(wù)局去一下。
您好,您把下一步的截圖來(lái)看一下。
老師,沒(méi)有下一步啦
這個(gè)界面上不是有下一步嗎?因?yàn)樗@個(gè)是應(yīng)納稅所得額嘛,然后還要扣除。錢的交的部分嗎?