你好,當(dāng)時(shí)錄入的是管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用嗎?
您好老師、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)21年是高新技術(shù)企業(yè)、要求申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)填報(bào)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表、那需要?dú)w集三年數(shù)據(jù)的,前兩年不是高企該怎么填報(bào)?
不是高新技術(shù)企業(yè),2022年期初誤錄入研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),問(wèn)一下老師要怎么調(diào)賬改報(bào)表
老師,我們企業(yè)22年成立,去年入賬研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)用,現(xiàn)在因?yàn)橐暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),要把部分費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)賬到管理費(fèi)用項(xiàng)下的研發(fā)費(fèi)用,這樣只調(diào)賬,不調(diào)報(bào)表可以嗎,因?yàn)槟陥?bào)和匯算清繳已經(jīng)都上報(bào)稅務(wù)所了。而且研發(fā)費(fèi)用也是管理費(fèi)用下的二級(jí)科目
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下就是高新技術(shù)企業(yè)那個(gè)研究費(fèi)用現(xiàn)在季報(bào)企業(yè)所得稅是不是不能填寫上去企業(yè)所得稅申報(bào)表的,要到做匯算清繳的時(shí)候才可以的呢?
老師,公司生產(chǎn)企業(yè),高新技術(shù)企業(yè),公司虧損,所得稅申報(bào)了,但是專管員讓加計(jì)研發(fā)費(fèi)用也得填寫一下,讓改報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)改哪里呢?
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營(yíng)貸,怎么做些流水養(yǎng)起來(lái)這公司?再做經(jīng)營(yíng)貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問(wèn)老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說(shuō)可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說(shuō)只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒(méi)有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
他應(yīng)該是研發(fā)支出,是一級(jí)科目,你看下是資本化還是費(fèi)用化的。
是的是的,就是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
要怎么處理呀,不是高企
你好,正確的二級(jí)科目屬于哪一個(gè)?
借管理費(fèi)用正確的,借管理費(fèi)用錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)
管理費(fèi)用
上面我給你寫了,可以看一下的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師我們2022年7月中途換了一個(gè)系統(tǒng),錄入期初時(shí)候二級(jí)科目錯(cuò)了,現(xiàn)在要調(diào)報(bào)表,能不能改期初呀,還是要沖憑證
期初修改不了了,你這個(gè)期初沒(méi)法修改,只能修改期末。