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問題①:一般納稅人出售固定資產(chǎn),收入1萬,是要開出13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票嗎? 問題②:出售1萬,損失了2000元。 問題③:怎么作分錄處理

2023-03-29 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 10:25

您好,借銀行存款10000,貸固定資產(chǎn)管理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)管理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)管理,貸資產(chǎn)處置損益。

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您好,借銀行存款10000,貸固定資產(chǎn)管理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)管理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)管理,貸資產(chǎn)處置損益。
2023-03-29
不開專票不需要交稅,2? 借累計(jì)折舊246159.57,固定資產(chǎn)清理271645.81-246159.57,貸固定資產(chǎn),271645.81? 你等會(huì),
2021-03-01
你好,1、發(fā)生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的處置損益,計(jì)算答案3利潤總額,只需用答案2營業(yè)利潤加減營業(yè)外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對(duì)哪個(gè)損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負(fù)債的減少額%2B遞延所得稅資產(chǎn)的增加額,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費(fèi)用,謝謝。
2020-08-21
你好,同學(xué),是這樣的
2023-08-10
對(duì)于您提出的問題,我做出如下回答: 問題1:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條,納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除本條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)規(guī)定外,稅率為13%。也就是說,如果您的車輛購入時(shí)已經(jīng)按照13%的稅率抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,那么在出售時(shí)應(yīng)當(dāng)按照13%的稅率開具發(fā)票。因此,您可以開具稅率為13%的普通發(fā)票。 問題2:對(duì)于賬務(wù)處理,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,當(dāng)公司出售固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過“固定資產(chǎn)清理”科目進(jìn)行核算。因此,當(dāng)您開出普通發(fā)票并確認(rèn)收入時(shí),可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款(售價(jià)%2B增值稅) 貸:固定資產(chǎn)清理(賬面價(jià)值) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(售價(jià)×稅率) 其中,“售價(jià)”表示您從其他公司出售車輛所獲得的收入,“增值稅”表示您應(yīng)當(dāng)收取的增值稅銷項(xiàng)稅額,“賬面價(jià)值”表示您在出售前該車輛在固定資產(chǎn)科目中的凈值。因此,您的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)按照上述步驟進(jìn)行。
2023-12-04
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