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跨年開具紅沖發(fā)票,紅沖的收入是沖減當(dāng)期還是上一年度,增值稅口徑,所得稅口徑,會計口徑到底是如何規(guī)定的

2023-03-28 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-28 22:25

你好,建議你是做到今年的收入里面戶沖今年收入,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致

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你好,建議你是做到今年的收入里面戶沖今年收入,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
2023-03-28
你好,13%的之前你應(yīng)該在13%銷售貨物里面,現(xiàn)在13%的填寫負(fù)數(shù),然后出口免稅的,填寫你正常的免稅銷售額就行。
2021-09-02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022-06-24
你今年開紅字發(fā)票,只沖減今年當(dāng)月的銷售收入和稅金
2022-06-23
開紅字發(fā)票。做負(fù)數(shù)的收入分錄。
2022-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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