你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到每個(gè)月 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入等
舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu)怎么區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?
小規(guī)模納稅人培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一般稅負(fù)率是多少
小規(guī)模納稅人,教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),預(yù)收學(xué)生一年學(xué)費(fèi)是用預(yù)收賬款還是合同負(fù)債更合理?
老師,我想問問差額發(fā)票取哪些數(shù)開?一間代收代支的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),預(yù)收一學(xué)期的學(xué)生托管費(fèi),每月從核銷的托費(fèi)里1%是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的收入,其他99%轉(zhuǎn)其他學(xué)校等機(jī)構(gòu)(這些機(jī)構(gòu)都不開票),現(xiàn)在稅局讓我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(小規(guī)模納稅人)開差額發(fā)票該怎么取數(shù)開?
我們是小規(guī)模納稅人 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)費(fèi)怎么做賬
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
不應(yīng)該是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入嗎
然后貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅嗎
你有增值稅就要體現(xiàn)的
我沒懂 我們是新開的企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 小規(guī)模納稅人 那每筆學(xué)費(fèi) 不是得借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
那什么情況應(yīng)該顯示貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅呢
然后小規(guī)模納稅人征收率按3%吧
那萬一別人學(xué)了一天,不學(xué)了,你不就是賬務(wù)處理很麻煩了嗎
那我應(yīng)該怎么做啊
? 我不是吧分錄給你了嗎
那么做就可以了是嗎
是阿,按照我的分錄來做的
有稅率那就正常錄入銷項(xiàng)稅吧
是阿,按照我的分錄來做的
那銷項(xiàng)稅額按照3%吧
然后你可以給我講一下這個(gè)原因嗎
你的稅率是多少呢
小規(guī)模培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
按照3%吧 然后這個(gè)分錄你可以給我講一下嗎
那么你按照3%來確認(rèn)增值稅的
這個(gè)分錄你可以給我講解一下嗎
你說的需要講解,需要講解那一部分呢
就是分錄為什么有預(yù)收賬款
那萬一別人學(xué)了一天,不學(xué)了,你不就是賬務(wù)處理很麻煩了嗎