直接在3月份紅沖收入和成本就是
老師 公司七月份采購(gòu)貨物 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣 這個(gè)月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 具體應(yīng)該怎么操作
老師你好,客戶退了20件貨,這個(gè)月確認(rèn)收入了,但還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,補(bǔ)發(fā)了12件,我問(wèn)經(jīng)理,經(jīng)理說(shuō)那8件還沒(méi)確定補(bǔ)不補(bǔ)發(fā),說(shuō)的直接扣貨款,這個(gè)怎么做分錄
老師,我這有這樣一個(gè)問(wèn)題,2020年12月我給客戶開(kāi)具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來(lái)開(kāi)的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開(kāi)具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購(gòu)產(chǎn)品100箱合計(jì)2000元,后期客戶說(shuō)數(shù)量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說(shuō)客戶忘記了就不把錢(qián)退給他了,那這個(gè)多出來(lái)的100元怎么分錄呢?現(xiàn)在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時(shí)候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來(lái),我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動(dòng)提出來(lái)我們不會(huì)主動(dòng)把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
老師,2022年12月份賣出去的貨(以確認(rèn)收入),今個(gè)月客戶不合作了把貨退回來(lái),具體分錄怎樣做?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦