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應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的期初貸方余額是負(fù)數(shù)代表什么 比如期初貸方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅-10000

2023-03-27 22:28
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-27 22:31

您好,說明有留抵。就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣后應(yīng)交未交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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您好,說明有留抵。就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣后應(yīng)交未交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-03-27
你好?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末貸方余額是負(fù)數(shù)說明 是應(yīng)交未交的增值稅?? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅在貸方是負(fù)數(shù)余額說明 應(yīng)交未交的所得稅?
2022-03-14
你好,未交增值稅初期貸方是負(fù)數(shù)說明是在借方,可以扣除以后應(yīng)交的貸方 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會(huì)計(jì)處理 (1)月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 (2)月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-07-13
你好 小規(guī)模那有這些三級科目 你怎么做出來的轉(zhuǎn)出未交增值稅 第一個(gè)是紅沖收入沖銷售稅金
2020-10-05
同學(xué)您好, 賬上有負(fù)數(shù)證明,多交稅。但這個(gè)你要從申報(bào)表里面去看,有的時(shí)候不是多交稅,而是做賬的問題。
2024-08-13
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