您好,你說(shuō)的這個(gè)三個(gè)都是視同銷售啊,都是貸方做收入,只有那個(gè)非貨幣交換,不滿足公允模式的話,才是庫(kù)存商品
假定鴻韻公司2019年6月1日至10日發(fā)生如下與現(xiàn)金收付有關(guān)的交易或事項(xiàng):(1)3日,支付購(gòu)買材料運(yùn)費(fèi)150元(假定不考慮稅金的處理)。(提示:借方科目為“在途物資”)。(2)4日,從銀行提取現(xiàn)金15000元,備發(fā)工資。(3)5日,用現(xiàn)金15000元向員工發(fā)放工資。(提示:借方科目為“應(yīng)付職工薪酬”。)(4)6日,用銀行存款35000元償還應(yīng)付賬款。原始憑證為銀行存款轉(zhuǎn)賬支票存根1張,銀行付款通知單1張。(5)7日,銷售商品原價(jià)20000元,增值稅稅率13%,貨款及增值稅款項(xiàng)以及轉(zhuǎn)入銀行賬戶。1.根據(jù)所給資料編制會(huì)計(jì)分錄,注明應(yīng)填制的記賬憑證名稱及編號(hào)。以(1)為例應(yīng)填制付款憑證,編號(hào)為:現(xiàn)付字第1號(hào)。借:在途物資150貸:庫(kù)存現(xiàn)金150(如果是使用銀行存款支付,記為“銀付”)2.編制匯總收款憑證(從1日到10日),采用下面的格式,或者是下載附件excel里面的格式。匯總記賬憑證賬務(wù)處理.xlsx匯總付款憑證貸方科目:銀行存款2019
資料:甲公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為17%,企業(yè)所得稅稅率為25%,2012年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 要求:根據(jù)下列資料編制會(huì)計(jì)分錄(要求列示有關(guān)明細(xì)科目) 1.12月1日,因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要,向銀行借入款項(xiàng)500000元,期限3年,年利率6%,已存入銀行。 2.12月2日,接受安陽(yáng)公司追加投入資本人民幣400000元,款項(xiàng)已存入銀行,已在工商行政管理部門辦理完增資手續(xù)。 3.12月4日,向紅云公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,貨款600000元,增值稅102000元,材料與增值稅專用發(fā)票同時(shí)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 4.12月6日,向紅利公司購(gòu)進(jìn)乙材料一批,貨款450000元,增值稅76500元,材料尚未到達(dá),貨款及稅金均以銀行支付。 5.12月10日,上述乙材料到達(dá)已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 6.12月15日,根據(jù)發(fā)料憑證總表,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用甲材料825000元,耗用乙材料525000元;車間一般耗用甲材料15000元,管理部門耗用甲材料5000元。 7.12月15日,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工薪酬87000元。其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資47000元,車間管
優(yōu)先股和普通股股息分別計(jì)入哪里?對(duì)外投資,分配股利,非貨幣性福利,自產(chǎn)和委托加工物資,外購(gòu)的以上三種都要視同銷售嗎?采購(gòu)費(fèi)用是哪些組成和采購(gòu)成本有什么區(qū)別?當(dāng)入庫(kù)材料發(fā)生合理?yè)p耗的單位成本還有實(shí)際成本怎么算,能不能用題目數(shù)字舉個(gè)例子講一下兩者區(qū)別?自產(chǎn)產(chǎn)品用于個(gè)人福利和集體福利,還有外購(gòu)貨物用于集體福利和個(gè)人福利有什么區(qū)別?怎么寫分錄,分別計(jì)到什么科目?自制,外購(gòu)原始憑證和記賬憑證怎么區(qū)別,我分不清銀行對(duì)賬單啊,盤存單盤點(diǎn)表算到哪里,還有什么樣的可以作為原始依據(jù)(以上所有問題都在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下面提問,不是企業(yè)準(zhǔn)則)謝謝老師,我真的不會(huì)
某企業(yè)6月份期初余額如下:庫(kù)存現(xiàn)金5000應(yīng)付賬款60000銀行存款100000應(yīng)交稅費(fèi)30000應(yīng)收賬款10000應(yīng)付職工薪酬120000其他應(yīng)收款8000長(zhǎng)期借款0原材料50000實(shí)收資本983000生產(chǎn)成本20000————固定資產(chǎn)1000000————合計(jì)1193000合計(jì)11930006月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入材料一批已入庫(kù),價(jià)值80000元,其中50000元以銀行存款支付,余款暫欠,暫不考慮增值稅。(2)收到投資者投入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)值200000元。(3)以銀行存款30000元支付前欠稅務(wù)局的應(yīng)交增值稅。(4)銷售商品一批,商品不含稅的價(jià)款為150000元,暫不考慮增值稅,款項(xiàng)暫未收到。先寫借方后寫貸方,借和貸兩個(gè)字后面的冒號(hào),使用中文下的冒號(hào):借方科目和金額寫完后,用;隔開,接著寫貸方科目和金額,如果一方涉及多個(gè)賬戶,也用分號(hào)
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬(wàn)元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨(dú)立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬(wàn)元,歌廳收入400萬(wàn)元。②12月份外購(gòu)原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500萬(wàn)元,增值稅80萬(wàn)元,接受某公司捐贈(zèng)貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元,企業(yè)已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓國(guó)庫(kù)券收入30萬(wàn)元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營(yíng)成本7,300萬(wàn)元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元,發(fā)生廣告費(fèi)100萬(wàn)元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),借用期限半年支付了利息費(fèi)用24萬(wàn)元,同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營(yíng)業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過(guò)民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)50萬(wàn)元,直接向某學(xué)校捐贈(zèng)20萬(wàn)元資助相關(guān)聯(lián)的科研機(jī)構(gòu)開發(fā)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,自然災(zāi)害損失30萬(wàn)元,取得保險(xiǎn)公司賠款5萬(wàn)元。公司會(huì)計(jì)小余在2022年初進(jìn)行,2021年所得稅匯算清繳時(shí)針對(duì)上述會(huì)計(jì)資料,不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本費(fèi)用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
印花稅要繳納那些合同,怎么個(gè)計(jì)算。
收回記賬公司代理的賬務(wù),銀行流水不對(duì),報(bào)表中貨幣資金多出幾萬(wàn)元,需要把貨幣資金做一次調(diào)整跟實(shí)際金額一致嘛?其他應(yīng)付款是累計(jì)下來(lái)的社??偨痤~,沒有繳納社??劭畹姆咒?,怎么處理
老師,您好,我們是小規(guī)模公司,按季度申報(bào)增值稅,2025.1月開了一張專用發(fā)票,稅額是150元,2025.5月客戶要求1月開的這張專用發(fā)票要作廢更改為普通發(fā)票了。那我現(xiàn)在申報(bào)第二季度了,沒有開其他發(fā)票。 問題1.這個(gè)150元的專用發(fā)票額稅能申請(qǐng)退款嗎,還是不去申請(qǐng)退款了。 問題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表?會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
送給客戶的禮品,是否只能開普票?入銷售費(fèi)用?
老師早上好,灑水車是免稅的嗎
一個(gè)投資興辦實(shí)業(yè)的深圳合伙實(shí)繳了江蘇一家公司1500萬(wàn)元,現(xiàn)在股份要轉(zhuǎn)讓給別人,出價(jià)2000萬(wàn),這種情況下,涉及到增值稅嗎?還是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?這個(gè)深圳合伙企業(yè)沒有虧損,是盈利的狀態(tài)
老師,我們公司幾年前租宿舍,押金1500沒掛往來(lái),直接做房租費(fèi)支出了,6月退租了,押金1500收回來(lái)了,,怎么入賬啊
老師,請(qǐng)問下,是不是汽車都是折舊四年,殘值率按5%核算的?
租賃的酒店,客房裝修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)在建工程還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
股東在別的公司存在風(fēng)險(xiǎn),這邊公司關(guān)聯(lián)到了,專管員讓處理,我這里怎么填寫?