你好,這種最好寫個委托書。
老師你好,我們公司給對方開的發(fā)票,發(fā)票抬頭直接是對方的抬頭,對方給我們回款的時候打到了一個平臺,然后平臺又轉到的我們對公,這個回款該怎么做分錄和摘要
老師,一家面包店,他們可以開發(fā)票過來,但是我們打款過去只能支付給店家的私賬,對方說他們公戶名下沒有開通銀行賬戶,有這樣的嗎?那我們公戶打到對方私賬,發(fā)票抬頭跟收款人抬頭不一致的,是不是有問題?
我們是銷售啤酒的公司,放到這個平臺賣酒,平臺打款給我們,你看一下銀行回單,是我們收款,如果最后我們開票抬頭是個人,我們收款是平臺公司打款給我們,那么發(fā)票和銀行回單不匹配,這中間這個賬怎么平?我問得是這個
您好,老師,我們開能網銀時,銀行給了張卡,這卡跟我們公賬是同一個公司名稱的,就是從這個賬號打款進來,錢也是進到公賬的。但那個卡每年要打點款進來去激活一下,不然那個卡是要收年費的。打多少錢都可以的,現(xiàn)在打了1元錢進來,這1元錢是要怎么做賬呢?
就是我們公司打款打第三方支付平臺 然后扣款又是另外一個公司開進來的發(fā)票,這個怎么做賬?就是銀行打出去的錢跟開進來的發(fā)票抬頭是不一樣的
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產可收回金額為什么與資產預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
這種是一直會有的,我賬務怎么處理?
,這種風險很大。你不要去弄,如果你一定要弄,你就收到錢的時候記錄到借銀行存款貸,其他應付款。
不是這個意思 ,我們這個是正規(guī)的業(yè)務,我們是做貨代的,就是幫人家報關,報關費這些。然后他們支付的費用都是要通過第三方支付平臺轉一下,比如我們就是沖了1000元到第三方平臺,然后我們每次就是100元200元這樣的去用,用了多少對方開多少發(fā)票給我們,然后我們銀行打款的跟開票抬頭是不一樣的。
你好,這個沒有關系的。
我知道 我的意思是賬務處理怎么做?因為往來不一樣銷賬是怎么弄
您直接把您的這個相互對沖就可以。比如借,預付賬款,a貸,銀行存款。開發(fā)票的時候就借銷售費用等 貸應付賬款B。然后借應付賬款B貸,預付賬款a
就是收到發(fā)票的時候是做兩筆分錄對沖是吧?支付的時候就是銀行出去那個賬戶就做那個賬戶。
是的,是分兩筆對沖。另外支付的時候按照實際的賬戶來做賬。