你好,有風(fēng)險的,你們這相當(dāng)于是互相買賣了 虛增收入了

你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進項稅額,貸庫存商品、銷項稅額,這樣就造成申報12月稅的時候,增值稅申報表上的收入額和企業(yè)所得稅申報表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風(fēng)險,我應(yīng)該怎樣解決呢?
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進項發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬左右,然后老板想了辦法就是購買10臺B公司的小轎車10臺,這樣B公司開了10臺進項發(fā)票進來,但是我們采購進來的這個車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個月或者下下個月進項多出來了然后再吧這10臺車還給B公司這樣可以嗎?這個還車時候肯定是開銷項稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務(wù)。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業(yè)務(wù)是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復(fù)印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?
老師,汽車4S店為了滿足廠家銷量要求,先把十來臺車開增值稅發(fā)票給隔壁的4S店,后期再賣的時候,再讓隔壁的4S店開給這個4S店,4S店再給客戶開機動車發(fā)票,這樣稅務(wù)上有風(fēng)險嗎,請大神指教
老師,汽車4S店偉了滿足廠家要求銷量,先把10來輛車開增值稅發(fā)票給隔壁的4S店,后期再賣的話,由隔壁4S店給客戶開機動車發(fā)票,這樣雙方4S店稅務(wù)上有風(fēng)險嗎?請大神指教
銷項2269.36,進項4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
請問電商說平臺會上報數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,這個上報的數(shù)據(jù)我們能查到嗎
老師 10月份不報個別員工個稅離職日期填寫9月30日,還是10月1日?
老師,個體工商戶的,經(jīng)營所得。繳費的時候,是用個體工商戶法人,自己的名字交款嗎?還是要用個體的對公賬戶交款。
老師你好,我公司是生產(chǎn)型企業(yè),首次進行出口退稅,報關(guān)單上的法定單位與申報單位是千克,進項發(fā)票單位是噸,請問有影響嗎?
老師好 勞務(wù)派遣公司增值稅報表3 %征收率 填在勞務(wù)列還是服務(wù)那列?謝謝
公司賬戶轉(zhuǎn)賬到法人銀行卡備注備用金,用來發(fā)工資給員工現(xiàn)金方式可以嗎
老師,入庫單和供應(yīng)商的隨貨同行單可以單獨裝訂成冊嗎?如果可以的話怎么裝訂比較好
你好 老師 問下公司賬戶收到其他股東借款時 做賬時需要寫個收據(jù)嗎?作為收款憑證
老師一般人,開了37750元的專票,這個怎么做分錄???得交多少稅款啊?稅款必須多長時間繳納
這在稅務(wù)上就是虛開發(fā)票。
處罰很嚴重嗎?
反正是稅務(wù)局那邊容易預(yù)警,最好不要這么做。